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        标题:2021年度beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站决算公开
        索引号:01165954-8/2022-00197 发文字号:
        发文机构:文体旅游广电局 信息分类:预决算公开
        概述:2021年度beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站决算公开
        成文日期:2022-12-22 公开日期:2022-12-22 废止日期: 有效性:
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        第一部分 单位概况

        主要职能职责

        部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

        部分 2021年度单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算支出决算情况说明

        六、一般公共预算基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        十、项目支出决算情况说明

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

        十二、政府采购支出决算情况说明

        十三、国有资产占用情况说明

        十四、预算绩效评价工作开展情况

         

        部分 名词解释

        部分 2021年度单位决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、项目收入支出决算表

        、一般公共预算财政拨款支出决算表

        、一般公共预算财政拨款基本支出明细

        、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        财政拨款“三公”经费支出决算表

        、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

        第一部分单位概况

        一、主要职能、

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位

        1.承担使用无线微波传输中央、自治区、锡盟广播电视节目信号任务。

        2.承担传送自治区党政通信网及传真业务,完成优秀节目素材上传及回传。

        3.承担监测全盟广播电视节目覆盖效果,监听、监看广播电视节目、发射机运行、网络视听节目情况。

        4.承担自治区广播电视局下达的广播电视预警信息调度工作。

        5.完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

         

        二、单位机构设置及决算单位构成情况

        1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括9个副科级分支机构:1.广播电视监测传输中心;2.宝力根山微波枢纽站;3.巴彦哈尔微波中继站;4.巴彦敖包微波中继站;5.高特勒音希勒微波中继站;6.额日格图微波中继站;7.巴彦乌拉微波中继站;8.台热温都尔微波中继站;9.额仁淖尔微波中继站。本单位下属单位包括:本单位无下属单位本单位核定事业编制75名。核定总站科级领导职数4名(2正2副),核定分支机构副科级领导职数9名。本单位下属单位包括:本单位无下属单位

        2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站部门本级详细情况见表:

        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

        公益一类事业单位

        2021年度部门(单位)主要工作完成情况

        部分  2021年度部门(单位)决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度收入、支出决算总计 1328.80 万元。与年初预算相比,收、支总计增加  314.22 万元,增长  30.97  %,变动原因:一是人员增加,2021年在职人员新增7人,工资福利费收入支出增加,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加与上年决算相比,收、支总计各增加  181.72  万元,增长  15.84  %。其中:

        (一)收入决算总计 1328.80 万元。包括:

        1.本年收入决算合计   1328.80   万元。与上年

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款

        决算相比,增加  187.88  万元,增长 16.47  %,变动原因:人员增加,2021年在职人员新增7人,工资福利费收入支出增加,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加

        2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比,增加  0 万元,增长  0  %,变动原因:本单位不涉及

        3.年初结转和结余  12.51   万元。与上年决算相比,增加  6.35  万元,增长  103.08  %,变动原因:自治区专项资金中部分资金于2021年进行支付

        (二)支出决算总计  1328.80  万元。包括:

        1.本年支出决算合计   1328.80   万元。与上年决算相比,增加  194.47  万元,增长  17.14  %,变动原因:自治区专项资金中部分资金于2021年进行支付

        2.结余分配  0  万元。结余分配事项:。与上年决算相比,增加  0  万元,增长  0  %,变动原因:本单位不涉及

        3.年末结转和结余  0  万元。结转和结余事项:。与上年决算相比,增加   0 万元,增长  0  %,变动原因:2021年度我单位将上年末结转和结余资金支付完毕

        二、收入决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度本年收入决算总计   1,316.30  万元,包括本年收入 1,316.30   万元使用非财政拨款结余   0  万元年初结余和结转  12.51   万元其中:

        本年一般公共预算财政拨款收入  1316.28  万元,占 99.99   %;

        本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,占  0 %;

        本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0  %;

        本年上级补助收入  0  万元,占  0  %;

        本年事业收入  0  万元,占  0  %;

        本年经营收入 0   万元,占  0  %;

        本年附属单位上缴收入  0  万元,占 0 %;

        本年其他收入  0.01  万元,占  0.01  %。

         

        图1.收入决算图

         

        收入决算表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:

        一般公共预算财政拨款

        栏次

        1

        2

        3

        11

        合计

        1,316.30

        1,316.28

        1,316.28

        0.01

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        1,090.68

        1,090.67

        1,090.67

        0.01

        20708

        广播电视

        1,090.68

        1,090.67

        1,090.67

        0.01

        2070807

          传输发射

        959.18

        959.17

        959.17

        0.01

        2070899

          其他广播电视支出

        131.50

        131.50

        131.50

         

        208

        社会保障和就业支出

        155.58

        155.58

        155.58

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        155.58

        155.58

        155.58

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        82.59

        82.59

        82.59

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        72.99

        72.99

        72.99

         

        221

        住房保障支出

        70.04

        70.04

        70.04

         

        22102

        住房改革支出

        70.04

        70.04

        70.04

         

        2210201

          住房公积金

        70.04

        70.04

        70.04

         

         

         

         

         

         

        三、支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度本年支出决算合计 1328.80 万元,其中:

        本年基本支出 1150.49 万元,占  86.58  %;

        本年项目支出 178.31   万元,占 13.42  %;

        本年上缴上级支出  0  万元,占 0  %;

        本年经营支出 0 万元,占  0 %;

        本年对附属单位补助支出   0 万元,占  0  %。

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

        2021年度

         

         

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1,328.80

        1,150.49

        178.31

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        1,103.19

        924.88

        178.31

        20708

        广播电视

        1,103.19

        924.88

        178.31

        2070807

          传输发射

        959.18

        924.88

        34.30

        2070899

          其他广播电视支出

        144.01

         

        144.01

        208

        社会保障和就业支出

        155.58

        155.58

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        155.58

        155.58

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        82.59

        82.59

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        72.99

        72.99

         

        221

        住房保障支出

        70.04

        70.04

         

        22102

        住房改革支出

        70.04

        70.04

         

        2210201

          住房公积金

        70.04

        70.04

         

        图2.支出决算图

         

         

         

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)   2021年度财政拨款收入、支出决算总计    1328.79   万元,与年初预算相比,收、支总计增加  96.91  万元,增长(减少  7.87  %,变动原因:人员增加,2021年在职人员新增7人,工资福利费收入支出增加,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加;与上年决算相比,收、支总计各增加(减少)  181.76   万元,增长 15.85   %,变动原因:一是人员增加,2021年在职人员新增7人,工资福利费收入支出增加,社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加二是2021年度我单位将上年末结转和结余资金支付完毕

        五、一般公共预算支出决算情况说明

        一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位) 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  1328.79  万元。与年初预算 1014.58   万元相比,完成年初预算的  100  %。其中:

        (一)一般公共服务(类)

        1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算  0  万元,支出决算  0  万元,完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不涉及

        (二)公共安全(类)

        1.公安(款)行政运行(项)。年初预算  0  万元,支出决算  0  万元,完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不涉及

        、一般公共预算基本支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)   2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  1,150.48  万元,其中:

        (一)人员经费  1,084.43  万元。主要包括:包括:基本工资271.15万元,津贴补贴203.88万元,绩效工资209.93万元,机关事业单位基本养老保险费82.59万元,职业年金72.99万元,职工基本医疗保险缴费54.15万元,公务员医疗补助缴费8.50万元,其他社会保障缴费4.09万元,住房公积金70.04万元,其他工资福利支出92.55万元,生活补助5.25万元。

        (二)公用经费 66.05   万元。主要包括:咨询费4.4万元,手续费0.05万元,水费0.3万元,电费0.88万元,邮电费0.24万元,取暖费27.65万元,差旅费4.13万元,维修(护)费0.02万元,公务接待费0.17万元,专用材料费2.79万元,专用燃料费0.19万元,劳务费0.04万元,工会经费10.87万元,福利费2.45万元,公务用车运行维护费4.10万元,其他商品和服务支出0.05万元。

        七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位) 2021年度财政拨款“三公”经费预算  8.50  万元,支出决算  7.23  万元,完成预算的   85.02   %。其中:因公出国(境)费预算  0  万元,支出决算  0  万元,完成预算的  0  %;公务用车购置及运行维护费预算  8.00  万元,支出决算  7.06  万元,完成预算的  88.19  %;公务接待费预算  0.50  万元,支出决算 0.17   万元,完成预算的 34.24   %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是公务用车运行维护费减少,缩减了三公经费的支出额度,节约开支;二是减少了公务接待次数,厉行节俭,缩减三公经费开支

        (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)  2021年度财政拨款“三公”经费支出   7.23   万元。因公出国(境)费支出  0  万元,占  0  %;公务用车购置及运行维护费支出  7.06  万元,占  97.63  %;公务接待费支出  0.17  万元,占  2.37 %。其中:

        1.因公出国(境)费支出  0  万元,全年出国(境)团组  0  个,累计  0  人次。与上年决算相比,增加  0  万元,增长   0 %,变动原因:无出国人员

        2.公务用车购置及运行维护费支出  7.06  万元。其中:

        (1)公务用车购置支出 0   万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆,与上年决算相比,增加0    万元,增长  0  %,变动原因:2021年我单位未进行车辆购置的活动

        (2)公务用车运行维护费支出   7.06   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  4  辆。与上年决算相比,减少   0.37 万元,减少  4.98  %,变动原因:2021年厉行节约,认真落实三公经费的各项政策,压缩三公经费支出

        3.公务接待费支出  0.17   万元。其中:国内公务接待支出  0.17  万元,接待  3  批次,  12  人次,开支内容:主要用于2021年自治区互检工作产生的业务招待费;国(境)外公务接待支出  0  万元,接待  0  批次,  0  人次,开支内容:。与上年决算相比,增加  0.17  万元,增长  100  %,变动原因:用于2021年自治区互检工作产生的业务招待费

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度政府性基金预算支出决算  0  万元。与上年决算相比,增加  0  万元,增长  0  %,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款支出其中:

        (一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出  0  万元0

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位) 2021年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比,增加  0  万元,增长  0  %,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出

        项目支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位) 2021年部门(单位预算安排项目 2  实施项目 2  个,完成项目  2 个,项目支出总金额  178.31  万元。财政本年拨款金额 178.31  万元,财政拨款结转结余 0  万元,其他资金结转结余  0  万元。

        一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度机关运行经费支出决算  0  万元。比上年决算相比,增加  0  万元,增长  0  %,变动原因:我单位为事业单位,没有机关运行经费

        、政府采购支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度政府采购支出总额   11.87   万元,其中:政府采购货物支出  5.57  万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出 6.30   万元。政府采购授予中小企业合同金额   7.21  万元,占政府采购支出总额的  60.74  %,其中:授予小微企业合同金额  7.21  万元,占政府采购支出总额的  60.74  %。

        、国有资产占用情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆 4  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0   辆、离退休干部用车   0 辆,其他用车  4  辆;单价50万元(含)以上的通用设备  0  台(套),单价100万元(含)以上的专用设备  0  台(套)。

        、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目  2  个,二级项目  0  个,共涉及资金  54.30  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目  0  个,其中,一级项目  0  个,二级项目  0  个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

        组织对“微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费 ”、“微波总站物业费”等  2  个项目开展了部门(单位)评价,涉及一般公共预算支出  54.30  万元,政府性基金支出  0  万元。其中,对“微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费 ”、“微波总站物业费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目在预算执行、综合管理、整体绩效方面,都按照相关规定严格执行,并合理安排项目,使财政资金发挥最大效益,总体评价为优

        (二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

        本部门(单位)2021年在部门决算中反映微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费”、“微波总站物业费   2  个一般公共预算项目,以及  0  个政府性基金项目,共  2  个项目的绩效自评结果。

        1微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86    分。全年预算数为  27  万元,执行数为  27  万元,完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况:完成了野外中继站房屋屋顶翻新、室内维修改造、更换门窗、院墙维修以及外墙保温。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出和整体支出绩效进行自评,发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性

        项目支出绩效自评表

        ( 2021 年度)

        项目名称

         微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费

        项目负责人及电话

         白景文13514799035

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化体育旅游广电局

        实施单位

         beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

         27

         27

        10

         100%

         10

        其中:财政拨款

         27

         27

        -

         100%

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

         屋顶翻新面积:350㎡;室内维修改造面积:500㎡;更换门窗面积:50㎡;院墙维修面积:600㎡;外墙保温面积:100㎡.

         

          屋顶翻新面积:350㎡;室内维修改造面积:500㎡;更换门窗面积:50㎡;院墙维修面积:600㎡;外墙保温面积:100㎡.

         

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

         屋顶翻新面积

         

         

         

        20

         

         

         

         

        350㎡

        350㎡

         20

         

         完成

        室内维修改造面积

        500㎡

        500㎡

         完成

        院墙维修面积

        600㎡

        600㎡

        完成

        外墙保温面积

        100㎡

        100㎡

        完成

        更换门窗面积

        50㎡

        50㎡

        完成

        质量指标

        屋顶翻新合格率

        20

        ≥90%

        ≥90%

        20

        完成

        室内维修改造合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        更换门窗合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        院墙维修合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        外墙保温合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        时效指标

        屋顶翻新完成时间

         20

         

        4个月

         4个月

        20

        完成

        室内维修改造完成时间

        4个月

        4个月

        完成

        更换门窗完成时间

        4个月

        4个月

        完成

        院墙维修完成时间

        4个月

        4个月

        完成

        外墙保温完成时间

        4个月

         4个月

        完成

        成本指标

        屋顶翻新使用成本

         20

         

        12.6万元

        12.6万元

         20

         

        完成

        室内维修改造使用成本

        7.5万元

        7.5万元

        完成

        更换门窗使用成本

        2.5万元

        2.5万元

        完成

        院墙维修使用成本

        3.6万元

        3.6万元

        完成

        外墙保温使用成本

        0.8万元

        0.8万元

        完成

        经济效益指标

         

         

         

         

         

        完成

         

         

         

         

         

        完成

        (30分) 效益指标

        社会效益指标

        好的环境可以传输更好的微波信号,满足广大公众的需求

         5

        ≥90%

         ≥90%

         5

        完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

        完成

        可持续影响指标

        机房重地可持续使用年限

         10

        6年

         6年

         10

        完成

        服务对象满意度指标

        机房机务人员满意度大大提高

         5

        ≥90%

         ≥90%

         5

        完成

        满意度指标(10分)

         

         

         

         

         

         

         

        总分

        100

         

         100

         

        2. 微波总站物业费项目自评综述:

          根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82分。全年预算数为27.3万元,执行数为27.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了微波总站所辖7个野外中继站,每个分站的取暖费。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出和整体支出绩效进行自评,发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性

        项目支出绩效自评表

        ( 2021年度)

        项目名称

         微波总站物业费

        项目负责人及电话

         白景文13514799035

        主管部门

         beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化体育旅游广电局

        实施单位

         beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

         27.3

         27.3

        10

         100%

         10

        其中:财政拨款

         27.3

         27.3

        -

         100%

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

         完成微波总站所辖7个野外中继站的取暖费。

          完成微波总站所辖7个野外中继站的取暖费。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        取暖分站数量

         

        20

         

        7个分站

        7个分站

         

        20

         

        完成

         

        质量指标

        取暖用煤质量

         20

        ≥90%

        ≥90%

         20

         完成

        时效指标

        取暖时间

         20

        2020年9月-2020年5月

        2020年9月-2020年5月

         20

         完成

        成本指标

        7个分站取暖使用成本

         20

        27.3万元

        27.3万元

         20

         完成

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

         

         

         

         

         

         

        社会效益指标

        好的环境可以传输更好的微波信号,满足广大公众的需求

         10

        ≥90%

        ≥90%

         10

         完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

         

         

         

         

         

         

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        机房机务人员满意度显着提高

         10

        ≥90%

        ≥90%

         10

         完成

        总分

        100

         

         100

         

         

         

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        以“微波总站物业费”为例,该项目绩效评价综合得分为  82  分,绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

        1、基本情况

        (1)项目概况。锡盟微波总站所辖7个中继站。均建在野外高山上,平均海拔超过1200米,全部位于内蒙微波通讯东干线电路(呼市-满洲里)上,2020年7个中继站冬季取暖费全年预算27.3万元,实际支出27.3万元。较好地完成年初设定的进行目标。(2)项目绩效目标。资金主要用于2021年度野外中继站冬季取暖费。

        2、绩效评价工作开展情况绩效目标及其设立依据是根据2021年度beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款预算支出绩效目标申报表填列(项目绩效指标)执行的。按照项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标完成。单位绩效领导小组严格按照计划要求组织实施。

        3.绩效评价结果概述

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82分。全年预算数为27.3万元,执行数为27.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了微波总站所辖7个野外中继站,每个分站的取暖费。

        部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

        八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

        九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

        十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

        十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

        (各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


        部分beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站(单位)2021年度部门决算表

        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1316.28

        一、一般公共服务支出

        32

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

         

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

         

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        1103.19

        八、其他收入

        8

        0.01

        八、社会保障和就业支出

        39

        155.58

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        70.04

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        1316.30

        本年支出合计

        58

        1328.80

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

         

        年初结转和结余

        29

        12.51

        年末结转和结余

        60

         

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        1328.80

        总计

        62

        1328.80

         

        注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:

        小计

        其中:教育收费

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        合计

             1316.30

        1316.28

        1316.28

         

         

         

         

         

         

         

        0.01

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        1090.68

        1090.67

        1090.67

         

         

         

         

         

         

         

        0.01

        20708

        广播电视

        1090.68

        1090.67

        1090.67

         

         

         

         

         

         

         

        0.01

        2070807

          传输发射

        959.18

        959.17

        959.17

         

         

         

         

         

         

         

        0.01

        2070899

          其他广播电视支出

        131.50

        131.50

        131.50

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        155.58

        155.58

        155.58

         

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        155.58

        155.58

        155.58

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        82.59

        82.59

        82.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080506

          机关事业单位职业年金费支出

        72.99

        72.99

        72.99

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        70.04

        70.04

        70.04

         

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        70.04

        70.04

        70.04

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        70.04

        70.04

        70.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1328.80

        1150.49

        178.31

         

         

         

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        1103.19

        924.88

        178.31

         

         

         

        20708

        广播电视

        1103.19

        924.88

        178.31

         

         

         

        2070807

          传输发射

        959.18

        924.88

        34.30

         

         

         

        2070899

          其他广播电视支出

        144.01

         

        144.01

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出  

        155.58

        155.58

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出  

        155.58

        155.58

         

         

         

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        82.59

        82.59

         

         

         

         

        2080506

        机关事业单位职业年金费支出

        72.99

        72.99

         

         

         

         

        221

        住房改革支出  

        70.04

        70.04

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出  

        70.04

        70.04

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        70.04

        70.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1316.28

        一、一般公共服务支出

        33

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

         

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        1103.18

        1103.18

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        155.58

        155.58

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

         

         

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        70.04

        70.04

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        1316.28

        本年支出合计

        59

        1328.79

        1328.79

         

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        12.51

        年末财政拨款结转和结余

        60

         

         

         

         

          一般公共预算财政拨款

        29

         

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

         

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        1328.79

        总计

        64

        1328.79

        1328.79

         

         

        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

        在尾数误差。


         

        项目收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        资金来源

        支出数

        使用非财政拨款结余

        结余分配

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称(二级项目名称)

        二级项目代码

        二级项目类别

        一级项目名称

        一级项目代码

        基建项目属性

        是否横向标识

        合计

        年初结转和结余

        财政拨款

        其他资金

        合计

        财政拨款

        其他资金

        合计

        其中:财政拨款结转和结余

        小计

        其中:财政拨款结转和结余

        小计

        其中:基本建设支出拨款

        小计

        财政拨款结转

        财政拨款结余

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        文化旅游体育与传媒支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20708

        广播电视

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070807

        传输发射

         

         

         

         

         

         

        34.3

         

         

        34.3

         

         

        34.3

        34.3

         

         

         

         

         

         

         

        2070807

         春季应急保障资金

         

         

         

         

         

         

        7.3

         

         

        7.30

         

         

        7.30

        7.30

         

         

         

         

         

         

         

        2070807

         微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费

         

         

         

         

         

         

        27

         

         

        27

         

         

        27

        27

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          其他广播电视支出

         

         

         

         

         

         

        144.01

        12.51

        12.51

        131.50

         

         

        144.01

        144.01

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        二〇二一年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

         

         

         

         

         

         

        33.6

         

         

        33.60

         

         

        33.60

        33.60

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

         二〇二一年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

         

         

         

         

         

         

        44.21

         

         

        44.21

         

         

        44.21

        44.21

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二一年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金

         

         

         

         

         

         

        2.1

         

         

        2.10

         

         

        2.10

        2.10

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        二〇二〇年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金

         

         

         

         

         

         

        2.10

        2.10

        2.10

         

         

         

        2.10

        2.10

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        盟办广播电视发射机电费维护费

         

         

         

         

         

         

        7.03

         

         

        7.03

         

         

        7.03

        7.03

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        二〇二一年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费

         

         

         

         

         

         

        50

         

         

        50

         

         

        50

        50

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        二〇二〇年自治区广播电视节目覆盖运行维护费

         

         

         

         

         

         

        3.38

         

        3.38

         

         

         

        3.38

        3.38

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        二〇二一年盟办广播电视发射机电费维护费

         

         

         

         

         

         

        1.59

         

         

        1.59

         

         

        1.59

        1.59

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开06表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1328.79

        1150.48

        178.31

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        1103.18

        924.87

        178.31

        20708

        广播电视

        1103.18

        924.87

        178.31

        2070807

          传输发射

        959.17

        924.87

        34.30

        2070899

          其他广播电视支出

        144.01

         

        144.01

        208

        社会保障和就业支出  

        155.58

        155.58

         

        20805

        行政事业单位养老支出  

        155.58

        155.58

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        82.59

        82.59

         

        2080506

        机关事业单位职业年金费支出

        72.99

        72.99

         

        221

        住房改革支出  

        70.04

        70.04

         

        22102

        住房改革支出  

        70.04

        70.04

         

        2210201

          住房公积金

        70.04

        70.04

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差

        注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。


         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门单位:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

        金额单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        1069.86

        302

        商品和服务支出

        60.51

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

          基本工资

        271.15

        30201

          办公费

        2.17

        30701

          国内债务付息

         

        30102

          津贴补贴

        203.88

        30202

          印刷费

         

        30702

          国外债务付息

         

        30103

          奖金

         

        30203

          咨询费

        4.40

        30704

          国内债务发行费用

         

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

        0.05

        310

        资本性支出

        5.54

        30107

          绩效工资

        209.93

        30205

          水费

        0.30

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        82.59

        30206

          电费

        0.88

        31002

          办公设备购置

        5.54

        30109

          职业年金缴费

        72.99

        30207

          邮电费

        0.24

        31003

          专用设备购置

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        54.15

        30208

          取暖费

        27.65

        31005

          基础设施建设

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

        8.50

        30209

          物业管理费

         

        31006

          大型修缮

         

        30112

          其他社会保障缴费

        4.09

        30211

          差旅费

        4.13

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30113

          住房公积金

        70.04

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31008

          物资储备

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

        0.02

        31009

          土地补偿

         

        30199

          其他工资福利支出

        92.55

        30214

          租赁费

         

        31010

          安置补助

         

        303

        对个人和家庭的补助

        14.57

        30215

          会议费

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

         

        31012

          拆迁补偿

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

        0.17

        31013

          公务用车购置

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

        2.79

        31019

          其他交通工具购置

         

        30304

          抚恤金

        9.32

        30224

          被装购置费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30305

          生活补助

        5.25

        30225

          专用燃料费

        0.19

        31022

          无形资产购置

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

        0.04

        31099

          其他资本性支出

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

         

        312

        对企业补助

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        10.87

        31204

          费用补贴

         

        30309

          奖励金

         

        30229

          福利费

        2.45

        31299

          其他对企业补助

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

        4.10

        399

        其他支出

         

        30311

          代缴社会保险费

         

        30239

          其他交通费用

         

        39906

          赠与

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

         

        30240

          税金及附加费用

         

        39907

          国家赔偿费用支出

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        0.05

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

         

         

         

         

         

        39999

          其他支出

         

        人员经费合计     1084.43

         

        公用经费合计

        66.05

         

        注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。


         

         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计      0

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本单位不涉及

        注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        注:政府性基金预算支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出,本表为空表”。


         

         

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:

         

         

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计   0

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        本单位不涉及

         

        注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        注:国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出,本表为空表”。

         

        财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

        公开10表

        部门(单位):beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项  目

        行次

        财政拨款

        其中:一般公共预算财政拨款

        预算数

        支出统计数

        预算数

        统计数

        栏  次

        1

        2

        3

        4

        一、“三公”经费支出

        1

          (一)支出合计

        2

        8.50

        7.23

        8.50

        7.23

             1.因公出国(境)费

        3

         

         

         

         

             2.公务用车购置及运行维护费

        4

        8.00

        7.06

        8.00

        7.06

              (1)公务用车购置费

        5

         

         

         

         

              (2)公务用车运行维护费

        6

        8.00

        7.06

        8.00

        7.06

             3.公务接待费

        7

         

         

         

         

              (1)国内接待费

        8

        0.17

        0.17

                   其中:外事接待费

        9

         

         

              (2)国(境)外接待费

        10

         

         

          (二)相关统计数

        11

             1.因公出国(境)团组数(个)

        12

         

         

             2.因公出国(境)人次数(人)

        13

         

         

             3.公务用车购置数(辆)

        14

         

         

             4.公务用车保有量(辆)

        15

        4

        4

             5.国内公务接待批次(个)

        16

        3

        3

                其中:外事接待批次(个)

        17

         

         

             6.国内公务接待人次(人)

        18

        12

        12

                其中:外事接待人次(人)

        19

         

         

             7.国(境)外公务接待批次(个)

        20

         

         

             8.国(境)外公务接待人次(人)

        21

         

         

        注:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表”。

        注:上述信息要与报告正文信息一致!!重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等


        机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

         

         

        公开11表

         

        部门单位:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

         

        金额单位:万元

         

        项  目

        行次

        统计数

         

        栏  次

        1

         

        一、机关运行经费

        1

         

         

          (一)行政单位

        2

         

         

          (二)参照公务员法管理事业单位

        3

         

         

        二、资产信息

        4

         

         

          (一)车辆数合计(辆)

        5

        4

         

             1.副部(省)级及以上领导用车

        6

         

         

             2.主要领导干部用车

        7

         

         

             3.机要通信用车

        8

         

         

             4.应急保障用车

        9

         

         

             5.执法执勤用车

        10

         

         

             6.特种专业技术用车

        11

         

         

             7.离退休干部用车

        12

         

         

             8.其他用车

        13

        4

         

          (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

        14

         

         

          (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

        15

         

         

        三、政府采购支出信息

        16

         

         

          (一)政府采购支出合计

        17

        11.87

         

             1.政府采购货物支出

        18

        5.57

         

             2.政府采购工程支出

        19

         

         

             3.政府采购服务支出

        20

        6.30

         

          (二)政府采购授予中小企业合同金额

        21

        7.21

         

                其中:授予小微企业合同金额

        22

        7.21

         

        注:部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。

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