<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
        标题:2021年度beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门决算公开
        索引号:01165954-8/2022-00196 发文字号:
        发文机构:文体旅游广电局 信息分类:预决算公开
        概述:2021年度beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门决算公开
        成文日期:2022-12-22 公开日期:2022-12-22 废止日期: 有效性:
        【打印】 【字体:   
        分享到:

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款

         

        第一部分 部门概况

        主要职能职责

        部门机构设置及决算单位构成情况

        部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算支出决算情况说明

        六、一般公共预算基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        十、项目支出决算情况说明

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

        十二、政府采购支出决算情况说明

        十三、国有资产占用情况说明

        十四、预算绩效评价工作开展情况

         

        部分 名词解释

        部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、项目收入支出决算表

        、一般公共预算财政拨款支出决算表

        、一般公共预算财政拨款基本支出明细

        、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        财政拨款“三公”经费支出决算表

        、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

        第一部分部门概况

        一、主要职能、

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门主要职能、职责:

        (一)贯彻落实国家、自治区有关文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规政策。拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施,并组织实施。

        (二)统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。

        (三)统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动,指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。

        (四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

        (五)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。

        (六)负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展,推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设,深入实施文化惠民、旅游富民工程。

        (七)指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展,统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。

        (八)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

        (九)组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。

        (十)组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

        (十一)指导文化、体育、旅游、广电市场发展,对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。

        (十二)统筹规划全盟群众体育发展,组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。

         (十三)统筹规划全盟竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设,组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

        (十四)指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

        (十五)贯彻落实党的宣传方针政策,加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理,推进全盟广播电视公共服务体系建设,指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程,组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。

        (十六)负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。

        (十七)完成盟委、行署交办的其他任务。

        (十八)有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管,盟农牧局负责渔港水域安全监管,盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管,盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管,苏木乡镇非运输船舶由旗县市(区)人民政府(管委会)、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任,城市园林水域安全监管部门由旗县市(区)人民政府(管委会)确定。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1.根据部门职责分工,本部门内设机构16包括办公室、财务科、人事教育科、政策法规科、文化艺术科、公共服务科、文物科、非物质文化遗产保护科、群众体育科、竞技体育科、科技信息科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传与对外交流合作科、广播电视与传媒管理科。本部门下属单位9包括:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合行政执法局beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局保障中心beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆锡林郭勒博物馆beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款全民健身促进中心beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款乌兰牧骑beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心

        2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门本级、beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合行政执法局beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局保障中心beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆锡林郭勒博物馆beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款全民健身促进中心beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款乌兰牧骑详细情况见表:

        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        财政拨款的行政单位

        2

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合行政执法局

        参照公务员法管理的事业单位

        3

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局保障中心

        公益一类事业单位

        4

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆

        公益一类事业单位

        5

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆

        公益一类事业单位

        6

        锡林郭勒博物馆

        公益一类事业单位

        7

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款全民健身促进中心

        公益一类事业单位

        8

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

        公益一类事业单位

        9

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款乌兰牧骑

        公益一类事业单位

        2021年度部门主要工作完成情况

        一年来,在盟委、行署党组的正确领导下,局党组班子团结和带领全体干部职工,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实自治区党委政府、盟委行署决策部署,以铸牢中华民族共同体意识为主线,围绕推动全盟文体旅游广电工作高质量发展,开拓创新、求真务实、积极履职,圆满完成了各项工作任务。

        一、强化党的领导,坚决贯彻盟委行署决策部署

            (一)扎实做好疫情防控工作。及时调整疫情防控工作领导小组,修订印发《beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电(文物)行业疫情防控应急预案》,明确分工,压实责任,应急指挥机制和指挥系统始终保持激活、高效运转。

        (二)发展文体旅游广电事业。2021年,局党组认真贯彻盟委年初经济工作会议精神,认真落实行署2021年工作报告各项任务,强化担当作为,认真履职尽责,有力推动文体旅游广电事业高质量发展。

        1.文化领域。一是推动新时代乌兰牧骑事业繁荣发展。年内,围绕建党100周年、铸牢中华民族共同体意识等主题,创作推出文艺作品260余部,顺利完成舞剧《草原记忆》复排工作,获得“内蒙古自治区优秀剧目展演月”优秀剧目奖,纳入我盟党史学习教育的重要内容,共演出14场次。二是加强公共文化服务体系建设,广泛开展群众文化活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年,全盟各地举办群众文化活动300余场,线下参与人数达50万余人次,线上参与人数达180万余人次。三是加强文物保护利用,促进非遗传承发展。全盟新增国家级非遗产代表性项目1项(乌珠穆沁长调),达到14项;新增自治区级非遗传承人27名,达到145名;我盟8个非遗项目入选自治区首批传统工艺振兴目录。镶黄旗火不思项目进校园案例入选自治区“非遗进校园”十大优秀实践案例。

        2.旅游领域。一是推动旅游产业提质增效创新发展。调度推进10个旅游项目完成投资3.41亿元,完成预期任务的128%。二是积极创建旅游品牌引领发展。三是广泛开展文旅节事活动,精准开展宣传营销。研究制定《2021全盟重大文体旅游活动策划方案》,培育和打造涵盖四季、体验性强、知名度高的旅游活动品牌。

        3.体育领域。一是积极组织各类全民健身赛事活动,在2021锡林郭勒草原祈福迎新年、全盟体育大会等主题下,策划举办中国式摔跤、搏克、中国象棋、雪地五人制足球、扑克对调等体育赛事100余项。二是持续提升竞技体育发展水平,组织参加2021年“体彩杯”内蒙古自治区青少年拳击、柔道、射箭、田径等4项锦标赛,获得10金15银24铜。三是推进体育场地设施建设与产业发展,争取体育场馆开放补助资金和项目资金1600余万元,安排盟级体育彩票公益金1000万元扶持全盟10个苏木乡镇小型健身馆建设,推动全民健身公共服务资源在地区、城乡、人群间均等化配置。

        4.广电领域。一是扎实做好建党100周年全盟广播电视安全播出工作,先后召开5次动员部署会议,举办1期全盟安全播出培训班,组织2次全盟安全播出检查督察圆满完成安全播出保障工作。二是扎实推进非法地面卫星接收设施整治工作,三是积极对接锡林郭勒网络公司,跟踪推进“智慧广电”宽带网络覆盖服务工程,累计安装入户终端设备31387户。四是通过全盟501个村村响终端及1611个大喇叭播放党史学习教育、文明实践广播站等内容,引领和服务农村牧区精神文化生活,打通了农村牧区宣传的“最后一公里”。

        5.安全生产和市场监管服务领域。一是切实加强行业安全生产工作,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则二是深化“放管服”改革,充分利用政务服务一体化平台,对我局政务服务清单实施动态管理,及时认领、编制、发布、调整政务服务事项实施清单。

        部分  2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度收入、支出决算总计 8,689.14万元。与年初预算相比,收、支总计各减少16,745.25万元,减少65.84%,变动原因:一是2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局乌兰牧骑艺术中心建设项目预算批复资金15000万元,乌兰牧骑艺术中心项目2020年起暂停实施,2021年预算批复该项目资金,但该项目仍然处于停工状态;二是2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账,当年批复下达未支出资金均上缴财政与上年决算相比,收、支总计各减少10089.17万元,减少53.73%。其中:

        (一)收入决算总计8689.14万元。包括:

        1.本年收入决算合计 6,617.74万元。与上年决算相比,减少6940.69万元,减少51.19%,变动原因:2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账,当年批复下达未支出资金均上缴财政

        2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0 %,变动原因:

        3.年初结转和结余2,071.40万元。与上年决算相比,减少3148.3万元,减少60.32%,变动原因:加快支出进度减少结转结余

        (二)支出决算总计8689.14万元。包括:

        1.本年支出决算合计8,350.08 万元。与上年决算相比,减少5602.27万元,减少40.15%,变动原因:2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(本级)乌兰牧骑艺术中心建设项目2020年起暂停实施,未支付相关费用2020年支付该项目土地购置费。

        2.结余分配0.02万元。结余分配事项:银行利息。与上年决算相比,增加0.02万元,增长100%,变动原因:未支出利息

        3.年末结转和结余339.04万元。结转和结余事项:往年项目资金。与上年决算相比,减少4511.92万元,减少93.49%,变动原因:加快支出进度减少结转结余

        二、收入决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局2021年度本年收入决算总计 8,689.14 万元,包括本年收入6,617.74万元使用非财政拨款结余 0万元年初结余和结转2,071.40万元其中:

        本年一般公共预算财政拨款收入6,593.92万元,占99.64%;

        本年政府性基金预算财政拨款收入21.94万元,占0.33%;

        本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

        本年上级补助收入0万元,占 0 %;

        本年事业收入0万元,占0%;

        本年经营收入0万元,占0%;

        本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

        本年其他收入1.89万元,占0.03%。

         

        图1.收入决算图

         

        行次

        收入结构

        本年收入

        财政拨款收入

        其他

        金额

        占本年收入%

        金额

        占本年收入%

        栏次

         

        1

        2

        3

        8

        9

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        1

        6,617.74

        6,615.86

        99.97

        1.89

        0.03

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(本级)

        2

        1,836.06

        1,835.26

        99.96

        0.79

        0.04

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合执法局

        3

        498.47

        498.44

        100.00

        0.02

        0.00

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆

        4

        466.42

        466.41

        100.00

        0.02

        0.00

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆

        5

        528.34

        528.30

        99.99

        0.04

        0.01

            锡林郭勒博物馆

        6

        311.89

        311.59

        99.91

        0.30

        0.09

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

        7

        1,316.30

        1,316.29

        100.00

        0.01

        0.00

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款乌兰牧骑

        8

        1,372.95

        1,372.27

        99.95

        0.68

        0.05

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局综合保障中心

        9

        33.97

        33.97

        100.00

         

         

            beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款全民健身促进中心(beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款老年人体育服务中心)

        10

        253.35

        253.33

        99.99

        0.02

        0.01

         

         

        三、支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度本年支出决算合计8,350.08万元,其中:

        本年基本支出5,798.60万元,占69.44 %;

        本年项目支出2,551.48万元,占30.56%;

        本年上缴上级支出0万元,占0%;

        本年经营支出0万元,占0%;

        本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

        图2.支出决算图

         
         

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,334.87万元,与年初预算相比,收、支总计各减少17099.52万元,减少67.23%,变动原因:一是2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局乌兰牧骑艺术中心建设项目预算批复资金15000万元,乌兰牧骑艺术中心项目2020年起暂停实施,2021年预算批复该项目资金,但该项目仍然处于停工状态;二是2021年资金收支按照会计收付实现制进行记账,当年批复下达未支出资金均上缴财政;与上年决算相比,收、支总计各减少 9,659.85万元,减少53.68%,变动原因:一是2021年始终坚持从严控制、从紧编制原则,单位经费原则上较上年压减 ,确保从源头上降低机关运行成本;二是2020年支付蒙元文化苑维修及乌兰牧骑艺术宫后续资金较多,2021年乌兰牧骑艺术宫项目未支付,同时2021年减少旅游宣传项目支出及体育赛事活动。

        五、一般公共预算支出决算情况说明

        一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算8,062.41万元。与年初预算22150.64万元相比,完成年初预算的36.4%。其中:

        (一)一般公共服务(类)

        1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出64.68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:其他科室划转项目资金。

        2.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出0.59万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:其他科室划转资金。

        3.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出107.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年乌兰牧骑发展资金为宣传部项目划转资金。

        (二)文化旅游体育与传媒支出(类)

        1.文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算1290.13万元,决算支出1183.35万元,完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年部分公用经费中办公用品购置、文件印刷等未报销支出经费。

        2.文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算0万元,决算支出42.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年事业单位机构改革,新成立beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局保障中心,因前期财务未独立核算,6-9月由局机关代发人员工资。

        3.文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算376.16万元,决算支出350.66万元,完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年图书馆资金支付。

        4.文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算1066.46万元,决算支出1246.62万元,完成年初预算的116.89%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年下达自治区专项乌兰牧骑发展资金,用于全区乌兰牧骑月活动经费。

        5.文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算0万元,决算支出94.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年结转2020年各项旅游活动经费支出,预算未批复结转资金。

        6.文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算401.75万元,决算支出390.12万元,完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年文化馆基本支出剩余资金上缴财政。

        7.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算192.94万元,决算支出53.87万元,完成年初预算的27.92%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年预算批复盟级非遗传承人传习补助101.4万元,资金已全部下达各旗县市区用于发放传承人补助。

        8.文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算440.09万元,决算支出503.1万元,完成年初预算的114.32%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年追加盟文化市场综合行政执法局资金。

        9.文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算500万元,决算支出255.06万元,完成年初预算的51.01%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年批复预算资金部分项目资金下达旗县用于完成旅游活动。

        10.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算1268万元,决算支出511.27万元,完成年初预算的40.32%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年批复下达蒙元文化苑维修维护二期工程尾款及三期工程资金,年末工作计划变更,蒙元文化苑维修维护三期未施工项目资金未下达。

        11.文物(款)文物保护(项)。年初预算89.92万元,决算支出35.66万元,完成年初预算的39.66%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响文物保护活动受影响。

        12.文物(款)博物馆(项)。年初预算181.07万元,决算支出448万元,完成年初预算的247.42%。决算数与年初预算数的差异原因:博物馆支出往年结转项目资金。

        13.文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算0万元,决算支出18.43万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年预算未批复下达历史名城与古迹文物保护资金,支出上年结转资金。

        14.体育(款)其他体育支出(项)。年初预算345.4万元,决算支出374.48万元,完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年人员工资上涨。

        15.广播电视(款)传输发射(项)。年初预算873.52万元,决算支出959.17万元,完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因:微波总站下达上级项目资金。

        16.广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算55.11万元,决算支出210.77万元,完成年初预算的382.45%。决算数与年初预算数的差异原因:2021奶奶预算追加广电项目资金,同时支出上年结转资金。

        17.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算15487.5万元,决算支出165.98万元,完成年初预算的1.07%。决算数与年初预算数的差异原因:我局乌兰牧骑艺术中心建设项目2020年起暂停实施,截止2021年底该项目仍然处于停工状态,预算批复资金未下达。

        (三)社会保障和就业支出(类)

        1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出0.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年人社局划转职称评审经费。

        2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,决算支出68.29万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年调整单位功能分类科目,将离休人员工资使用专用功能分类科目。

        3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,决算支出13.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:021年调整单位功能分类科目,将离休人员工资使用专用功能分类科目。

        4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算369.88万元,决算支出413.98万元,完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年按要求缴纳人员养老保险。

        5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出260.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2014年以后退休人员职业年金做实。

        (四)住房保障支出(类)

        1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算294.56万元,决算支出289.59万元,完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年按要求缴纳人员住房公积金。

        、一般公共预算基本支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,644.11万元,其中:

        (一)人员经费4,569.11万元。主要包括:基本工资1226.53万元、津贴补贴860.03万元、奖金9.76万元、绩效工资740.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.98万元、职业年金缴费261.23万元;职工基本医疗保险缴费250.73万元;公务医疗补助缴费28.97万元;其他社会保障缴费24.21万元;住房公积金289.59万元、其他工资福利支出321.48万元、离休费81.65万元、抚恤金40.57万元;生活补助19.51万元,其他对个人和家庭的补助0.57万元。

        (二)公用经费1,074.99万元。主要包括:办公费34.73万元、印刷费4.33万元、咨询费4.65万元、手续费0.28万元、水费0.72万元、电费2.66万元、邮电费4.25万元、取暖费200.64万元、物业管理费572.58万元、差旅费8.87万元、维修(护)费35.54万元、租赁费0.65万元、会议费0.08万元、培训费0.16万元、公务接待费0.17万元、专用材料费17.73万元、专用燃料费0.19万元、劳务费21.9万元;委托业务费5.09万元、工会经费46.92万元、福利费21.65万元、公务用车运行维护费12.71万元、其他交通费56.8万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品服务支出8.48万元

        七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门 2021年度财政拨款“三公”经费预算45.70万元,支出决算23.65万元,完成预算的 51.74 %。其中:因公出国(境)费预算 5.00 万元,支出决算0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算35.20万元,支出决算22.1万元,完成预算的62.79 %;公务接待费预算5.5万元,支出决算1.54万元,完成预算的28.05 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是2021年持续受疫情影响对外交流活动减少;二是我部门不断压减日常公用经费开支。

        (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门 2021年度财政拨款“三公”经费支出 23.65万元。因公出国(境)费支出 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.1万元,占 93.8 %;公务接待费支出1.54万元,占 6.2 %。其中:

        1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组    个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0 %,变动原因:

        2.公务用车购置及运行维护费支出22.1万元。其中:

        (1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆,开支内容:。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0 %,变动原因:无车辆购置支出

        (2)公务用车运行维护费支出22.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比,减少18.70万元,减少45.83%,变动原因:机构改革后,盟电视台已不再是我局所属二级单位,2021年决算数据中不包含盟电视台车辆支出

        3.公务接待费支出1.54万元。其中:国内公务接待支出1.54万元,接待21 批次,115 人次,开支内容:一是上级各项文旅体广文物督导、验收、检查、调研人员接待费;二是各项评审人员接待费等;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待0 批次, 0 人次,开支内容:。与上年决算相比,减少0.68万元,减少 30.63 %,变动原因:2021年持续受疫情影响对外交流活动减少。

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度政府性基金预算支出决算 124.97 万元。与上年决算相比,减少 567.02 万元,减少81.94%,变动原因:2021年受疫情影响各类体育赛事活动推迟举行。其中:

        (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出124.97万元,主要用于2021年参加、举办各类体育赛事活动

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门 2021年度国有资本经营预算支出决算0 万元。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0 %,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出

        项目支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门 2021年部门预算安排项目21 实施项目20 个,完成项目20 个,项目支出总金额2,551.48万元。财政本年拨款金额 1,125.10 万元,财政拨款结转结余135.91万元,其他资金结转结余83.25万元。

        一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度机关运行经费支出决算705.81万元。比上年决算相比,增加 5.78 万元,增长0.83 %,变动原因:2021年支付上年未付款办公用品购置、文件印刷等。

        、政府采购支出决算情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2021年度政府采购支出总额 877.19万元,其中:政府采购货物支出212.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出664.55万元。政府采购授予中小企业合同金额881.02万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额764.53 万元,占政府采购支出总额的87.16 %。

        、国有资产占用情况说明

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门截至2021年12月31日,本部门共有车辆 17 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆,其他用车 15 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 3 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 2 台(套)。

        、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金17818.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目3个,其中,一级项目 3 个,二级项目0 个,共涉及资金3277.4万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

        组织对“乌兰牧骑文化艺术中心项目” 1 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出15000万元,政府性基金支出0万元。其中,对“乌兰牧骑文化艺术中心项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目截至目前,该项目已于5月27日退出国家PPP项目库,目前为暂缓建设状态。给出了收回2021年盟本级预算安排资金15000万元的建议。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果。

        本部门2021年在部门决算中反映“beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款非物质文化遗产保护经费”、“办公楼暖气维修改造经费”、“各项旅游活动及宣传经费”等18个一般公共预算项目,以及“竞技体育经费”、“举办国际象棋和喜塔尔公开赛”等3  个政府性基金项目,共21个项目的绩效自评结果。

        1.beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款非物质文化遗产保护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.38分。全年预算数为101.4万元,执行数为101.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据2021年盟文体旅游广电局出台《beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》,2021年财政预算是考虑盟本级非遗代表性传承人的补助资金,按照每人每年3000元标准安排,拨付各旗县市区传承人手中。 为进一步提高我们非物质文化遗产项目代表性传承人发挥作用,推动非物质文化遗产传承工作,申请盟级非遗代表性传承人补助资金101.4万元,并预算安排了101.4万元,并每年列入盟本级财政预算。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

         

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款非物质文化遗产保护经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        101.40

        101.40

        101.40

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        101.40

        101.40

        101.40

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:为盟级传承人发放每人每年0.3万元补助金,支持传承人开展收徒传艺、教学、交流为等活动,
        目标2:参加非遗展示展览及对外交流、座谈、下乡调研等活动。

        已达到预期目标,盟级传承人每人每年3000元金额,全部发放到各旗县市传承人,支持传承人开展各类活动。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        盟级传承人数

        正向

        等于

        330.0

        330

        人数

        8

        8

         

        出差人数

        正向

        大于等于

        8.0

        5

        人次

        7

        4.38

         

        质量指标

        补助资金使用率

        正向

        大于等于

        100.0

        100

        %

        8

        8

         

        传承人满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        98

        %

        7

        7

         

        时效指标

        2021年度传承人补助

        定性

         

        1.0

        1

        10

        10

         

        成本指标

        每人每年补助金额

        反向

        小于等于

        3000.0

        3000

        5

        5

         

        非遗工作差旅费

        反向

        大于等于

        3000.0

        3000

        5

        5

         

        效益指标

        经济效益

        有效增加地区旅游收入

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        %

        8

        8

         

        社会效益

        促进精神文明建设

        正向

        大于等于

        满足人民日
        益增长的精神文化需求

        10

        %

        9

        9

         

        生态效益

        保护文化多样性

        正向

        大于等于

        保护非物质文化遗产

        5

        数量

        6

        6

         

        可持续影响

        传承和弘扬中华优秀传统文化

        正向

        大于等于

        提升非物质文化传承保护率

        80

        %

        7

        7

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        传承人满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        98

        %

        5

        5

         

        丰富群众文化生活

        正向

        大于等于

        90.0

        95

        %

        5

        5

         

        总分

        100

        97.38

         

         

        2.办公楼暖气维修改造经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预期目标,完成了办公楼暖气管道维修改造工程全部完成,并支付了所有费用。这项工程大大改善了多年来办公楼暖气不热,办公室温度低,工作环境不适对工作人员带来了很多不便等实际问题,从根本上解决。我们地区寒冷冬季长,取暖设施保障是生活工作的根本保障,2019年至2020财政连续投资80万元,但是我局办公楼,自从建设以来从未开展过维修,因此施工过程发现了很多不可避开的维修点,根据跟踪审计情况增加了本次预算50万元。也达到了预期的目标,隔壁楼夏天、我们楼冬天的局面。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        办公楼暖气维修改造经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        50.00

        50.00

        50.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        50.00

        50.00

        50.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        2019年和2020年财政共安排资金80万元,因资金有限我局根据资金量安排紧要维修项目,在施工过程中,发现楼外地下管网和楼内地下管网全部腐蚀,多处漏水,需要全部更换,因马上进入取暖期,我局进行了紧急维修,现维修改造工程已全部结束,跟踪审计公司最终审定的费用是128.03万元。

        按照预期目标,完成了维修改造工程全部完成,支付了所有费用。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        更换地下管网剩余部分

        正向

        等于

        1.0

        1

        项目

        8

        8

         

        跟踪审计公司费用、工程造价、工程监理费用等其他

        正向

        等于

        1.0

        1

        每项

        8

        8

         

        质量指标

        更换地下管网质量

        正向

        大于等于

        国家标准

        95

        %

        10

        8

         

        时效指标

        更换地下管网时间

        定性

         

        3.0

        3

        10

        10

         

        成本指标

        更换地下管网剩余部分(含人工、更换管道、水阀、地下塌方层清理、与污水管道交接处改造等)

        反向

        小于等于

        480300.0

        480000

        7

        7

         

        跟踪审计公司费用、工程造价、工程监理费用等其他

        反向

        大于等于

        19700.0

        19500

        7

        7

         

        效益指标

        经济效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        社会效益

        交通

        正向

        大于等于

        路面恢复正常,恢复交通,满足干部职工停车需要率

        90

        %

        7

        6

         

        供暖

        正向

        大于等于

        确保办公楼冬季正常供暖满足率

        95

        %

        7

        7

         

        生态效益

        对生态环境无破坏

        反向

        小于等于

        无破坏率

        0

        %

        8

        8

         

        可持续影响

        保障供热取暖年限

        正向

        大于等于

        8.0

        8

        8

        8

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        单位全体职工享受采暖满意度

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        10

        10

         

        总分

        100

        97

         

         

        3.各项旅游活动及宣传经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分76.77分。全年预算数为745万元,执行数为374.28万元,完成预算的50.24%。项目绩效目标完成情况:2021年预算安排500万元,2021年7月申请调整为745万元。我局与北京嘉煜文化咨询有限公司签订服务合同,完成了千里草原风景大道采风活动项目、锡林郭勒摄影展活动策展、组稿、设计、现场执行等工作和2021年全年旅游活动策划服务项目及设计活动相关周边物料等工作。本项目计划的工作内容中,锡林郭勒生态旅游嘉年华(锡市)、2021年锡林郭勒文体旅游系列活动暨太仆寺旗草原杏花季启动仪式(太旗)、草原夜色美-锡林郭勒草原音乐美食季(文旅投)、邀请媒体、旅行商、摄影家千里草原风景大道采风活动、锡林郭勒草原祈福迎新年活动(锡市)、北京国际摄影周《千里草原风景大道》锡林郭勒风光风情主题摄影展、全年旅游活动策划设计等已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        各项旅游活动及宣传经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        500.00

        745.00

        374.28

        10

        50.24

        5.02

        其中:财政拨款

        500.00

        745.00

        374.28

        ——

        50.24

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:保证宣传效果,带动地区旅游业发展。
        目标2:落实城市营销手段,准确把握高端时间、高端栏目的宣传效应。
        目标3:通过举办旅游活动,进一步提升beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款知名度和美誉度,塑造品牌。

        2021年预算安排500万元,2021年7月申请调整为745万元。我局与北京嘉煜文化咨询有限公司签订服务合同,完成了千里草原风景大道采风活动项目、锡林郭勒摄影展活动策展、组稿、设计、现场执行等工作和2021年全年旅游活动策划服务项目及设计活动相关周边物料等工作。本项目计划的工作内容中,锡林郭勒生态旅游嘉年华(锡市)、2021年锡林郭勒文体旅游系列活动暨太仆寺旗草原杏花季启动仪式(太旗)、草原夜色美-锡林郭勒草原音乐美食季(文旅投)、邀请媒体、旅行商、摄影家“千里草原风景大道”采风活动、锡林郭勒草原祈福迎新年活动(锡市)、北京国际摄影周《千里草原风景大道》锡林郭勒风光风情主题摄影展、全年旅游活动策划设计等已完成。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        赴主客源地开展对外交流推介场次

        正向

        大于等于

        3.0

        1

        场次

        1

        0.33

         

        设计制作各类宣传资料

        正向

        大于等于

        20000.0

        0

        1

        0

         

        举办锡林郭勒那达慕系列活动场次

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        1

        1

         

        邀请媒体、旅行商、摄影家人数

        正向

        大于等于

        200.0

        150

        1

        0.75

         

        举办“5.19”中国旅游日活动场次

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        场次

        1

        1

         

        培育打造内蒙古味道—锡林郭勒蒙餐8绝店数量

        正向

        大于等于

        10.0

        8

        1

        0.8

         

        举办锡林郭勒草原祈福迎新年活动场次

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        场次

        1

        1

         

        在“锡林郭勒千里大道”沿线驿站、服务区投放宣传品

        正向

        大于等于

        70000.0

        0

        1

        0

         

        运营“锡林郭勒文化旅游”微信、微博抖音、快手政务号

        正向

        大于等于

        4.0

        4

        1

        1

         

        全年活动策划及活动相关推广宣传创意场次

        正向

        大于等于

        9.0

        5

        场次

        1

        0.56

         

        质量指标

        各项指标完成率

        正向

        大于等于

        95.0

        60

        %

        6

        3.79

         

        时效指标

        庆祝建党100周年锡林郭勒那达慕

        定性

         

        6.0

        6

        个月

        1

        1

         

        2021锡林郭勒文体旅游系列活动启动仪式暨“5.19”中国旅游日活动

        定性

         

        1.0

        1

        个月

        1

        1

         

        百家媒体、旅行社、摄影家走进锡林郭勒畅游“千里草原风景大道”游牧采风活动

        定性

         

        6.0

        6

        个月

        1

        1

         

        培育推广内蒙古味道—锡林郭勒蒙餐8绝品牌店

        定性

         

        12.0

        3

        个月

        1

        1

         

        锡林郭勒草原祈福迎新年活动

        定性

         

        2.0

        2

        个月

        1

        1

         

        赴主客源地区开展对外交流推介活动

        定性

         

        9.0

        8

        个月

        1

        1

         

        全年活动委托策划服务

        定性

         

        12.0

        12

        个月

        1

        1

         

        在各类媒体、载体投放旅游形象宣传广告;“锡林郭勒文化旅游”微信、微博官方账号委托运营服务

        定性

         

        17.0

        12

        个月

        1

        1

         

        “锡林郭勒文化旅游”抖音、快手委托运营及相关线上推广活动

        定性

         

        12.0

        12

        个月

        1

        1

         

        各类宣传品设计印刷制作

        定性

         

        12.0

        1

        个月

        1

        0

         

        成本指标

        线上推介会活动策划费

        反向

        小于等于

        5.0

        3

        万元

        1

        1

         

        线上推介会活动 运营执行服务费

        反向

        小于等于

        3.0

        3

        万元

        1

        1

         

        场地搭建及演出劳务费

        正向

        大于等于

        6.0

        5

        万元

        1

        0.83

         

        推介会场地租赁费

        正向

        大于等于

        100000/3

        80000

        元/场

        1

        1

         

        推介会场地布置搭建费

        正向

        大于等于

        100000/3

        80000

        元/场

        1

        1

         

        快闪活动场地租赁费

        正向

        大于等于

        50000/3

        50000

        元/场

        1

        1

         

        车辆租赁费

        反向

        小于等于

        10.0

        8

        万元

        1

        1

         

        媒体宣传费

        反向

        小于等于

        30.0

        0

        万元

        1

        0

         

        服饰租金、劳务费

        反向

        小于等于

        6.0

        5

        万元

        1

        1

         

        视频、宣传片、推广材料、活动用品费

        反向

        小于等于

        20.0

        0

        万元

        1

        0

         

        抖音、快手视频拍摄费

        反向

        小于等于

        2/100000

        100000

        元/个

        1

        0

         

        拍摄人员食宿、交通、加油费

        反向

        小于等于

        5.0

        3

        万元

        1

        1

         

        视频后期制作费

        反向

        小于等于

        25000/2

        0

        元/个

        1

        0

         

        活动整体规划、品牌战略、产品及线路设计费

        反向

        小于等于

        160000/4

        0

        元/次

        1

        0

         

        重点活动执行、创意方案

        反向

        小于等于

        50000/4

        0

        元/次

        1

        0

         

        活动的实施、执行、总控、协调

        反向

        小于等于

        50000/4

        45000

        元/次

        1

        1

         

        活动主视觉设计

        反向

        小于等于

        50000/4

        45000

        元/次

        1

        1

         

        活动主打海报、物料设计

        反向

        小于等于

        50000/4

        20000

        元/次

        1

        1

         

        重点宣传文案撰写

        反向

        小于等于

        40000/4

        10000

        元/次

        1

        1

         

        旅游伴手礼创意策划

        反向

        小于等于

        30000/4

        5000

        元/次

        1

        1

         

        活动形象宣传海报延展应用,包括手机电子海报、H5推送用海报、公众号推文电子海报、网站推送海报。

        反向

        小于等于

        100000/4

        0

        元/次

        1

        0

         

        活动场地布置

        反向

        小于等于

        100000/4

        80000

        元/次

        1

        1

         

        场地租赁

        反向

        小于等于

        100000/4

        80000

        元/次

        1

        1

         

        设备租赁

        反向

        小于等于

        100000/4

        80000

        元/次

        1

        1

         

        效益指标

        经济效益

        带动地区经济

        正向

        大于等于

        8.0

        10

        %

        10

        10

         

        提升知名度

        正向

        大于等于

        10.0

        10

        %

        10

        10

         

        增加旅游人数

        正向

        大于等于

        8.0

        5

        %

        10

        6.25

         

        社会效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        生态效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        可持续影响

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        游客满意度

        正向

        大于等于

        90.0

        85

        %

        10

        9.44

         

        总分

        100

        76.77

         

         

        4.锡林郭勒文化园维修改造工程资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。全年预算数为487.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已完成锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付,圆满完成了锡林郭勒文化园维修改造二期工程。按时足额支付了锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。达到了预期目标,园区内各单位日常办公场所正常运行,博物馆接待游客、乌兰牧骑歌剧院演出等正常运行,提高了各项工作效率,园区内广大人民群众满意度指数提升了。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        锡林郭勒文化园维修改造工程资金

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        120.00

        120.00

        0.00

        10

         

         

        其中:财政拨款

        120.00

        120.00

        0.00

        ——

        0.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:做好锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付,圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期工程。
         目标2:按时足额支付锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。
         目标3:园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行,园区内广大人民群众满意度指数进一步提升。

        目标1:已完成锡林郭勒文化园维修改造一期工程追加资金支付,圆满完成了锡林郭勒文化园维修改造二期工程。
        目标2:按时足额支付了锡林郭勒文化园维修改造工程经财政绩效管理和投资评审中心结算审核后的相关费用。
        目标3:达到了预期目标,园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行,园区内广大人民群众满意度指数提升了。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金

        正向

        大于等于

        二期工程剩余部分

        100

        13

        13

         

        质量指标

        锡林郭勒文化园维修改造二期工程

        正向

        大于等于

        95.0

        100

        %

        13

        13

         

        时效指标

        圆满完成锡林郭勒文化园维修改造二期

        定性

         

        12.0

        3

        12

        12

         

        成本指标

        锡林郭勒文化园维修改造二期工程追加资金

        正向

        大于等于

        120.0

        120

        万元

        12

        12

         

        效益指标

        经济效益

        文化旅游事业和
        产业发展,进一步吸引广大游客,带动游客增长率。

        正向

        大于等于

        10.0

        10

        %

        8

        8

         

        社会效益

        园区内硬化地面、屋面防水、管网安全可靠,有效杜绝安全隐患,广大人民群众满意度。

        正向

        大于等于

        90.0

        95

        %

        8

        8

         

        生态效益

        水电能源节约率

        反向

        小于等于

        10.0

        10

        %

        7

        7

         

        可持续影响

        锡林郭勒文化园为全盟文旅产业带来的开持续影响

        正向

        大于等于

        持续提升

        3

        %

        7

        5

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        园区内各单位日常办公、博物馆接待游客等正常运行,园区内广大人民群众满意度指数进一步提升

        正向

        大于等于

        95.0

        95

        %

        10

        10

         

        总分

        100

        88

         

         

        5.品牌创建、文创产品、旅游商品奖励扶持、草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。全年预算数为30万元,执行数为16.1万元,完成预算的53.67%。项目绩效目标完成情况:2021年7月申请将该项目预算调整为30万元,主要开展培训预计500人次,预算20万元培训费,对草原旅游环境成果巩固检查、抽查及对品牌创建工作指导、复核、评定、验收经费10万元。2021年9月6-9日举办2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款旅游发展及服务品质提升专题培训一次,参加培训人数为139人;2021年6月8月针对正蓝旗黑风河旗级自然保护区内旅游景点进行环境问题检查督导5次;对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        品牌创建、文创产品、旅游商品奖励扶持、草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        160.00

        30.00

        16.10

        10

        53.67

        5.37

        其中:财政拨款

        160.00

        30.00

        16.10

        ——

        53.67

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:创建全域旅游示范区
        目标2:创建高A级景区
        目标3:创建星级乡村(牧区)旅游接待户及国家级旅游度假区
        目标4:业务培训及草原旅游环境成果巩固检查、抽查

        2021年7月申请将该项目预算调整为30万元,主要开展培训预计500人次,预算20万元培训费,对草原旅游环境成果巩固检查、抽查及对品牌创建工作指导、复核、评定、验收经费10万元。
        2021年9月6-9日举办2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款旅游发展及服务品质提升专题培训一次,参加培训人数为139人;
        2021年6月8月针对正蓝旗黑风河旗级自然保护区内旅游景点进行环境问题检查督导5次;
        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        全域旅游示范区

        正向

        等于

        自治区级2

        0

        3

        0

        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        高A级景区

        正向

        等于

        3A级及以上景区2

        0

        4

        0

        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        星级乡村(牧区)旅游接待户扶持

        正向

        大于等于

        五星级2-3、
        四星级4-6

        0

        4

        0

        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        业务培训

        正向

        大于等于

        500.0

        139

        3

        0.83

         

        指导检查抽查草原旅游环境成果巩固工作,全域旅游示范区创建、A级旅游景区、星级乡村(牧区)旅游接待户

        正向

        大于等于

        40.0

        20

        人次

        3

        1.5

         

        质量指标

        创建全域旅游示范区、高A级景区、国家级旅游度假区、星级乡村(牧区)旅游接待户成功率

        正向

        大于等于

        85.0

        90

        %

        3

        3

         

        旅游管理人员业务培训合格率

        正向

        大于等于

        95.0

        98

        %

        3

        3

         

        草原旅游环境成果巩固检查、抽查合格率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        3

        3

         

        时效指标

        完成所有指标

        定性

         

        12.0

        3

        8

        8

         

        成本指标

        验收经费

        反向

        小于等于

        6500.0

        3000

        元/次

        4

        4

         

        全域旅游示范区

        正向

        大于等于

        200000.0

        0

        每区/元

        3

        0

        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        A级旅游景区奖励

        正向

        大于等于

        500000.0

        0

        奖励/元

        3

        0

        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        星级乡村(牧区)旅游接待户扶持地区

        反向

        小于等于

        30000-50000

        0

        户/元

        3

        0

        对全盟旅游品牌创建工作指导、复核、评定、验收相关工作未开展。

        培训资金

        反向

        小于等于

        50000.0

        48000

        元/次

        3

        3

         

        效益指标

        经济效益

        旅游业总收入年均增速

        正向

        大于等于

        12.0

        10

        %

        5

        4.17

         

        社会效益

        提高决策效率

        正向

        大于等于

        10.0

        10

        %

        5

        5

         

        扩大知名度-游客增长

        正向

        大于等于

        8.0

        5

        %

        5

        3.13

         

        生态效益

        发展绿色、节能产业

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        5

        5

         

        可持续影响

        优化旅游环境增长收入

        正向

        大于等于

        10.0

        10

        %

        5

        5

         

        提高政策效率增长游客

        正向

        大于等于

        8.0

        8

        %

        5

        5

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        从业者满意度

        正向

        大于等于

        90.0

        95

        %

        5

        5

         

        游客满意度

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        5

        5

         

        总分

        100

        69.00

         

        6.文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.59分。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照锡盟财政局《关于批复2021年盟本级部门预算的通知》(锡财预[2021]235号)批复,安排文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金35万元。现已拨付此项目资金至beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化旅游投资发展有限公司,用于我盟组织参加民族手工艺和文创旅游精品展示活动和其他展览展会活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        150.00

        35.00

        35.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        150.00

        35.00

        35.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:完成文旅项目招商项目册的编制设计,印刷及运输,对接考察先进地区先进经验。
        目标2:参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动。
        目标3:探索发展民族服饰非遗保护的方式与途径。

        按照锡盟财政局《关于批复2021年盟本级部门预算的通知》(锡财预[2021]235号)批复,安排文旅项目招商引资及民族手工艺发展资金35万元。现已拨付此项目资金至beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化旅游投资发展有限公司,用于我盟组织参加民族手工艺和文创旅游精品展示活动和其他展览展会活动。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        完成文旅项目招商项目册的编制设计,印刷及运输。

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        5

        5

         

        参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        5

        5

         

        重点发展民族非遗保护基地

        正向

        大于等于

        2.0

        2

        5

        5

         

        质量指标

        规范组织相关活动

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        5

        4

         

        高效组织相关活动

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        5

        4

         

        时效指标

        圆满完成文旅项目招商活动

        正向

        大于等于

        80.0

        78

        %

        5

        4.88

         

        参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动

        正向

        大于等于

        80.0

        78

        %

        5

        4.88

         

        成本指标

        招商项目册的编制设计费用,印刷费用,项目册运费等

        反向

        小于等于

        50.0

        5

        万元

        5

        5

         

        参加内蒙古自治区民族手工艺和文创旅游精品展示活动资金

        反向

        小于等于

        30.0

        30

        万元

        5

        5

         

        探索非物质文化遗产保护的方式和途径,谋划生产传习用房,技艺展示室内展示展演厅和相关辅助用房等资金

        反向

        小于等于

        70.0

        0

        万元

        5

        5

         

        效益指标

        经济效益

        增加旅游收入

        正向

        大于等于

        12.0

        11

        %

        6

        5.5

         

        增加接待人数

        正向

        大于等于

        8.0

        7

        %

        6

        5.25

         

        社会效益

        扩大知名度,游客增长

        正向

        大于等于

        8.0

        7

        %

        6

        5.25

         

        生态效益

        发展绿色、节能产业

        反向

        小于等于

        100.0

        99

        %

        6

        6

         

        可持续影响

        旅游品质提档升级

        正向

        大于等于

        95.0

        94

        %

        6

        5.94

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        游客满意度

        正向

        大于等于

        95.0

        94

        %

        10

        9.89

         

        总分

        100

        95.59

         

        7.乌兰牧骑文化艺术中心项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为15000万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目目前根据盟行署工作要求,暂未实施。发现的主要问题及原因:该项目目前根据盟行署工作要求,暂未实施。下一步改进措施:建议收回2021年盟本级预算安排资金,以后项目实施再行安排。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        乌兰牧骑文化艺术中心项目

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        1500.00

        1500.00

        0.00

        10

         

         

        其中:财政拨款

        1500.00

        1500.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:2021年,锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心顺利开工。
        目标2:2021年内,完成该项目主体工程。
        目标3:年内完成投资1.5亿元

        该项目目前根据盟行署工作要求,暂未实施。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        年内项目如期开工

        正向

        大于等于

        100.0

        0

        %

        6

        0

         

        乌兰牧骑文化中心建筑框架主体部分

        正向

        大于等于

        总建筑面积50299.82㎡

        0

        平方米

        6

        0

         

        完成投资额

        正向

        大于等于

        1500.0

        0

        万元

        6

        0

         

        质量指标

        建筑物抗震指标

        正向

        大于等于

        7.0

        0

        6

        0

         

        建筑物维护结构及屋面防漏要求

        正向

        大于等于

        98.0

        0

        %

        6

        0

         

        时效指标

        办理完成建设前期手续(工程招标)等

        定性

         

        44531.0

        0

        个月

        6

        0

         

        完成该项目主体工程.建设完成率

        定性

         

        95.0

        0

        %

        6

        0

         

        成本指标

        完成锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心主体工程

        反向

        小于等于

        1500.0

        0

        万元

        8

        0

         

        效益指标

        经济效益

        促进经济发展

        正向

        大于等于

        有效推进

        0

        %

        5

        0

         

        社会效益

        盟级文化基础设施服务功能和服务水平

        正向

        大于等于

        有效提升

        0

        %

        5

        0

         

        我盟乌兰牧骑文化品牌的知名度和影响力

        正向

        大于等于

        进一步增强

        0

        %

        5

        0

         

        生态效益

        对周围生态环境保护

        正向

        大于等于

        有效推动

        0

        %

        5

        0

         

        可持续影响

        推动文化旅游产业融合发展

        正向

        大于等于

        有效推动

        0

        %

        5

        0

         

        推动文化旅游产业融合发展

        正向

        大于等于

        持续提升

        0

        %

        5

        0

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        当地人民群众

        正向

        大于等于

        99.0

        0

        %

        5

        0

         

        乌兰牧骑等文化艺术人才

        正向

        大于等于

        99.0

        0

        %

        5

        0

         

        总分

        100

        0

         

        8.竞技体育经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83.56分。全年预算数为400万元,执行数为85万元,完成预算的21.25%。项目绩效目标完成情况:2021年1月9-10日在锡林湖冰雪场举办了第七届全国大众冰雪季2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款大众冰雪系列活动及beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款第二届冬季运动会,2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款青少年速度滑冰锦标赛锡林浩特市分站赛、beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款第二届冬季运动会冰球邀请赛、雪地五人制足球赛,200余名运动员参加了比赛。2021年7月16日-26日在举办了2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款青少年篮球锦标赛。各旗县代表队的近300名运动员参加了比赛。2021年我盟组织200名运动员参加了2021年体彩杯内蒙古自治区青少年拳击、柔道、射箭等3项锦标赛,获得7金8银22铜以及40个4-8名的好成绩。通过举办、承办比赛、购置所需体育器材、服装等经费,改善运动员训练条件,促进训练,使其更好地训练并获得好的成绩,积极发展盟级青少年后备人才训练基地,推动我盟青少年后备人才培养。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        竞技体育经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        1220.00

        400.00

        85.00

        10

        21.25

        2.13

        其中:财政拨款

        1220.00

        400.00

        85.00

        ——

        21.25

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:提高竞技体育赛事发展,通过参加比赛,促进训练,提高运动员竞技水平。
        目标2:充分发挥竞体赛事发展,通过承办比赛以及参加各类赛事活动,促进训练,提高运动员竞技水平。
        目标3:推动体育工作,提高教练员、裁判员业务水平。
        目标4:推动冬季冰雪体育事业发展,提高我盟冰雪运动竞技水平,增强人民体质。

        2021年1月9-10日在锡林湖冰雪场举办了第七届全国大众冰雪季—2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款大众冰雪系列活动及beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款第二届冬季运动会,2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款青少年速度滑冰锦标赛—锡林浩特市分站赛、beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款第二届冬季运动会冰球邀请赛、雪地五人制足球赛,200余名运动员参加了比赛。2021年7月16日-26日在举办了2021年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款青少年篮球锦标赛。各旗县代表队的近300名运动员参加了比赛。2021年我盟组织200名运动员参加了2021年“体彩杯”内蒙古自治区青少年拳击、柔道、射箭等3项锦标赛,获得7金8银22铜以及40个4-8名的好成绩。通过举办、承办比赛、购置所需体育器材、服装等经费,改善运动员训练条件,促进训练,使其更好地训练并获得好的成绩,积极发展盟级青少年后备人才训练基地,推动我盟青少年后备人才培养。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        参加2021年全区青少年锦标赛、冠军赛及其它全国全区比赛(包括全区青少年锦标赛国际式摔跤、射箭、马术等)

        正向

        大于等于

        2000.0

        700

        人次

        2

        0.7

         

        承办2021年度全区青少年体育赛事、参加各类活动,比如比如冬令营、夏令营等活动等

        正向

        大于等于

        18.0

        2

        2

        0.22

         

        举办全盟各类培训活动

        反向

        小于等于

        10.0

        5

        2

        2

         

        盟级青少年后备人才训练基地

        反向

        小于等于

        15.0

        5

        2

        2

         

        全区第十五届运动会集训经费,器材、服装购置经费

        正向

        大于等于

        2000.0

        200

        3

        0.3

         

        太旗、蓝旗、锡市、阿旗举办全盟青少年速度滑冰分站赛,因此分别拨款20万元;白旗、黄旗、东苏旗、西乌旗、东乌旗、西苏旗、乌拉盖分别拨款10万元以开展冬季冰雪赛事活动。

        反向

        小于等于

        12.0

        5

        2

        2

         

        质量指标

        参加2021年全区青少年锦标赛、冠军赛及其它全国全区比赛,参赛率

        正向

        大于等于

        95.0

        90

        %

        3

        2.84

         

        承办2021年度全区青少年体育赛事、参加各类活动,比如比如冬令营、夏令营等活动等

        正向

        大于等于

        95.0

        90

        %

        3

        2.84

         

        举办全盟各类培训活动

        正向

        大于等于

        95.0

        92

        %

        3

        2.91

         

        盟级青少年后备人才训练基地

        正向

        大于等于

        95.0

        92

        %

        3

        2.91

         

        全区第十五届运动会集训经费,器材、服装购置经费

        正向

        大于等于

        95.0

        92

        %

        3

        2.91

         

        太旗、蓝旗、锡市、阿旗举办全盟青少年速度滑冰分站赛;白旗、黄旗、东苏旗、西乌旗、东乌旗、西苏旗、乌拉盖分别开展冬季冰雪赛事活动。

        正向

        大于等于

        95.0

        92

        %

        3

        2.91

         

        时效指标

        参加2021年全区、全盟各类竞体比赛、活动

        定性

         

        1.0

        1

        5

        4

         

        成本指标

        参加2021年全区青少年锦标赛、冠军赛及其它全国全区比赛(包括全区青少年锦标赛国际式摔跤、射箭、马术等)

        正向

        大于等于

        1200.0

        1200

        元/人

        2

        2

         

        承办2021年度全区青少年体育赛事、参加各类活动,比如比如冬令营、夏令营等活动等

        正向

        大于等于

        200000.0

        200000

        元/项

        2

        2

         

        举办全盟各类培训活动

        正向

        大于等于

        50000.0

        50000

        元/项

        2

        2

         

        盟级青少年后备人才训练基地

        正向

        大于等于

        100000.0

        100000

        元/个基地

        2

        2

         

        全区第十五届运动会集训经费,器材、服装购置经费

        正向

        大于等于

        100.0

        100

        万元

        2

        2

         

        太旗、蓝旗、锡市、阿旗举办全盟青少年速度滑冰分站赛

        正向

        大于等于

        200000.0

        200000

        元/个旗县

        2

        2

         

        白旗、黄旗、东苏旗、西乌旗、东乌旗、西苏旗、乌拉盖分别开展冬季冰雪赛事活动

        正向

        大于等于

        100000.0

        100000

        元/个旗县

        2

        2

         

        效益指标

        经济效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        社会效益

        参加2021年全区青少年锦标赛、冠军赛及其它全国全区比赛(包括全区青少年锦标赛国际式摔跤、射箭、马术等)

        正向

        大于等于

        发展我盟体育事业

        99

        %

        4

        3

         

        承办2021年度全区青少年体育赛事、参加各类活动,比如比如冬令营、夏令营等活动等

        正向

        大于等于

        发展我盟体育事业

        99

        %

        4

        4

         

        举办全盟各类培训活动

        正向

        大于等于

        提高教练员、裁判员业务水平

        99

        %

        4

        4

         

        盟级青少年后备人才训练基地

        正向

        大于等于

        发展青少年体育事业,改善训练条件,进一提高我盟体育发展。

        99

        %

        4

        4

         

        全区第十五届运动会集训经费,器材、服装购置经费

        正向

        大于等于

        发展青少年体育事业,改善训练条件,进一提高我盟体育发展。

        99

        %

        4

        4

         

        太旗、蓝旗、锡市、阿旗举办全盟青少年速度滑冰分站赛,因此分别拨款20万元;白旗、黄旗、东苏旗、西乌旗、东乌旗、西苏旗、乌拉盖分别拨款10万元以开展冬季冰雪赛事活动。

        正向

        大于等于

        推动全盟冬季冰雪体育事业发展

        99

        %

        4

        4

         

        生态效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        可持续影响

        进一步提高我盟青少年体育事业发展

        正向

        大于等于

        3.0

        3

        %

        2

        2

         

        改善训练条件,进一提高我盟体育发展

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        %

        2

        2

         

        提高我盟冰雪运动竞技水平,增强人民体质。

        正向

        大于等于

        2.0

        2

        %

        2

        2

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        各运动员、教练员参加比赛满意度

        正向

        大于等于

        95.0

        94

        %

        10

        9.89

         

        总分

        100

        83.56

         

        9.举办国际象棋和喜塔尔公开赛项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:达到了预期目标,多伦县举办了国际象棋公开赛和喜塔尔公开赛。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        举办国际象棋和喜塔尔公开赛

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        57.40

        30.00

        30.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        57.40

        30.00

        30.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:2021年多伦诺尔国际象棋公开赛竞赛
         目标2:2021年多伦诺尔喜塔尔公开赛竞赛

        达到了预期目标,多伦县举办了国际象棋公开赛和喜塔尔公开赛。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        举办赛事活动

        正向

        等于

        2.0

        2

        8

        8

         

        参赛地

        正向

        等于

        全区各盟市

        1

        7

        7

         

        质量指标

        2021多伦诺尔国际象棋公开赛竞赛圆满完成

        正向

        大于等于

        90.0

        95

        %

        8

        8

         

        2021年多伦诺尔喜塔尔公开赛竞赛完成率

        正向

        大于等于

        90.0

        95

        %

        7

        7

         

        时效指标

        赛事活动时间

        定性

         

        3.0

        1

        10

        10

         

        成本指标

        赛事各项费用

        反向

        小于等于

        574000.0

        300000

        10

        10

         

        效益指标

        经济效益

        带动当地旅游业发展

        正向

        大于等于

        提高收益

        3

        %

        10

        8

         

        为当地民营企业、小规模经营者提高收益

        正向

        大于等于

        提高收益

        2

        %

        10

        8

         

        社会效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        生态效益

        正向

        等于

        0

        0

        0

         

        可持续影响

        促进旅游业发展

        正向

        大于等于

        提高知名度

        2

        %

        10

        8

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        参赛人员及当地人民群众满意度

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        10

        10

         

        总分

        100

        94

         

        10.群众体育经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86.67分。全年预算数为598万元,执行数为598万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据体育彩票公益金按季度返还的特点,2021年7月调整预算后群体经费598万元,用于苏木乡镇小型全民健身活动中心(馆)400万,国民体质检测中心、场地维修维护、举办承办赛事全民健身活动、冬季系列活动科学研究与宣传、足球等共计55万元,全民健身中心老年人赛会活动7项50万元,拨付职业学院用于青少年训练基地、足球参赛打包30万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        群众体育经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        1850.00

        598.00

        598.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        1850.00

        598.00

        598.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材
        目标2:资助群众体育组织和队伍建设
        目标3:资助或组织开展全民健身活动
        目标4:组织开展全民健身科学研究与宣传

        根据体育彩票公益金按季度返还的特点,2021年7月调整预算后群体经费598万元,用于苏木乡镇小型全民健身活动中心(馆)400万,国民体质检测中心、场地维修维护、举办承办赛事全民健身活动、冬季系列活动科学研究与宣传、足球等共计55万元,全民健身中心老年人赛会活动7项50万元,拨付职业学院用于青少年训练基地、足球参赛打包30万元。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材(苏木乡镇小型全民健身活动中心(馆))

        正向

        等于

        1.苏木乡镇小型全民健身活动中心(馆)6个;2.国民体质监测中心、盟文体旅游广电局楼下笼式足球场维修维护、日常运转1年;3.举办赛事所需器材,裁判员、社会体育指导员服装根据赛事需要,实际购买。

        4

        4

        4

         

        资助群众体育组织和队伍建设

        正向

        大于等于

        1.老年人体育工作经费彩票公益金的占10%;2.体育培训7个。

        4

        4

        4

         

        资助或组织开展全民健身活动

        正向

        大于等于

        1.第八届全盟体育大会18项;2.举办全盟群众体育系列活动7大项;3.承办全区比赛和全盟品牌赛事6大项;4.参加全区群众性体育比赛6大项;5.举办冬季项目系列赛事活动4大项;6.不可预知大型系列赛事一大项。

        15

        3

        2

         

        足球工作

        正向

        等于

        1.全盟裁判员、教练员培训班各1次;2.举办全盟足球锦标赛、“一带一路”夏令营、雪地足球比赛1次;3.根据自治区要求参加全区系列比赛,对外交流比赛

        1

        3

        1

         

        质量指标

        援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材:各级公共体育场馆、设施设备建设国民体质监测中心维修维护、日常运转经费举、办赛事所需器材、裁判员服装、大型活动文化衫、社会体育指导员服装。

        正向

        大于等于

        95.0

        90

        %

        3

        2.84

         

        资助群众体育组织和队伍建设:老年体育工作活动完成合格率、体育培训完成合格率。

        正向

        大于等于

        99.0

        99

        %

        3

        3

         

        足球工作:全盟裁判员、教练员培训班完成率、举办全盟足球锦标赛、“一带一路”夏令营、雪地足球比赛、参加全区系列比赛,对外交流比赛。

        正向

        大于等于

        90.0

        80

        %

        3

        2.67

         

        资助或组织开展全民健身活动

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        3

        3

         

        时效指标

        援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材:各级公共体育场馆、设施设备建设、国民体质监测中心维修维护、日常运转经费、举办赛事所需器材、裁判员服装、大型活动文化衫、社会体育指导员服装。

        定性

         

        1月-12月

        12

        3

        3

         

        资助群众体育组织和队伍建设:老年人体育工作、体育培训。

        定性

         

        1月-12月

        12

        3

        3

         

        资助或组织开展全民健身活动:第八届全盟体育大会18项比赛完成率、举办全盟群众体育系列活动完成率、承办全区比赛和全盟品牌赛事完成率、参加全区群众性体育比赛完成率、举办冬季项目系列赛事活动完成率、不可预知大型系列赛事。

        定性

         

        1月-12月

        12

        3

        3

         

        足球工作:全盟裁判员、教练员培训班完成率、举办全盟足球锦标赛、“一带一路”夏令营、雪地足球比赛、参加全区系列比赛,对外交流比赛。

        定性

         

        8月-12月

        5

        3

        3

         

        成本指标

        援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材

        反向

        小于等于

        730.0

        400

        万元

        3

        3

         

        资助群众体育组织和队伍建设:老年人体育工作、体育培训。

        反向

        小于等于

        120.0

        50

        万元

        3

        3

         

        资助或组织开展全民健身活动

        反向

        小于等于

        800.0

        400

        万元

        3

        3

         

        足球工作

        反向

        小于等于

        200.0

        10

        万元

        3

        3

         

        效益指标

        经济效益

        通过举办赛事所需体育器材、参赛服装的购买,带动相关体育商品制造业的发展

        正向

        大于等于

        带动提升经济

        1

        %

        5

        3

         

        社会效益

        援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材:各级公共体育设施建设:苏木乡镇小型全民健身活动中心、国民体质监测中心维修维护、日常运转、举办赛事所需器材、裁判员服装、大型活动文化衫、社会体育指导员服装、援建锡林湖滑冰场厕所、休息室

        正向

        大于等于

        改善全民健身活动场馆条件,为群众提供良好的健身环境。

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款

        1

        %

        3

        2

         

        资助群众体育组织和队伍建设:开展老年人体育赛事活动,举办社会体育指导员、专业技术人才、裁判员和群众体育工作者的培训班。

        正向

        大于等于

        有益老年人身心健康、举办各类培训班能正确引导人们锻炼、健身,避免运动损伤

        1

        %

        3

        2

         

        资助或组织开展全民健身活动:通过参加和举办全区全盟等体育赛事

        正向

        大于等于

        提高全盟群众体育运动水平,促进体育、文化旅游的发展,通过比赛平台,与其他代表队加强交流与学习,借鉴其他地区的先进经验,促进我盟群众体育发展,打造民族品牌文化活动。

        1

        %

        3

        2

         

        足球工作:全盟裁判员、教练员培训班完成率、举办全盟足球锦标赛、“一带一路”夏令营、雪地足球比赛、参加全区系列比赛,对外交流比赛。

        正向

        大于等于

        为了提高全盟运动员、教练员、裁判员足球水平

        1

        %

        3

        2

         

        生态效益

        各项援建场地、设施、比赛、活动等项目

        正向

        大于等于

        满足基层全民健身的需求,减少物质和能源的消耗,减少有害物质的排放、关注低碳健身

        1

        %

        5

        3

         

        可持续影响

        援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材:各级公共体育设施建设:苏木乡镇小型全民健身活动中心、国民体质监测中心维修维护、日常运转、举办赛事所需器材、裁判员服装、大型活动文化衫、社会体育指导员服装、援建锡林湖滑冰场厕所、休息室

        正向

        大于等于

        改善基层全民健身设施建设,促进全民健身活动的开展,提高人民群众的健康水平

        1

        %

        2

        2

         

        资助群众体育组织和队伍建设:开展老年人体育赛事活动,举办社会体育指导员、专业技术人才、裁判员和群众体育工作者的培训班。

        正向

        大于等于

        丰富人民群众精神文明建设、促进全民健身活动的开展,提高人民群众的健康水平

        1

        %

        2

        2

         

        资助或组织开展全民健身活动:通过参加和举办全区全盟等体育赛事

        正向

        大于等于

        体育赛事的举办带来了巨大的经济、社会效益推动了城市经济的发展。

        1

        %

        2

        2

         

        足球工作:全盟裁判员、教练员培训班完成率、举办全盟足球锦标赛、“一带一路”夏令营、雪地足球比赛、参加全区系列比赛,对外交流比赛。

        正向

        大于等于

        更好地发展我盟足球,激发人们对足球运动的兴趣,扩大足球人口

        1

        %

        2

        2

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        群众满意度、运动员满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        80

        %

        10

        8.16

         

        总分

        100

        86.67

         

        11、博物馆聘用人员工资及社会保险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为60万元,执行数为39.01万元,完成预算的65.02%。项目绩效目标完成情况:2021年8月-12月临时聘用人员工资发放已经完成,社会保险已按时按月完成缴纳,保障了博物馆的正常运行及各项业务的开展,对提高公共服务工作起到了促进作用。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出进行自评,发现项目符合监督要求。下一步改进措施:结转资金继续严格按照年初预算设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

        项目支出绩效自评表

        ( 2021 年度)

        项目名称

        博物馆聘用人员工资及社会保险

        项目负责人及电话

        刘兴旺0479-8112731

        主管部门

        锡盟文体新广局

        实施单位

        锡林郭勒博物馆

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A

        全年执行数(B

        分值

        执行率(B/A)

        得分

         

        年度资金总额:

        60

        39.02

        100

        65.02%

        91

         

        其中:财政拨款

        60

        39.02

        -

        65.02%

        - 91

         

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

         

        保证博物馆各项工作正常运行,展厅正常开放,临时聘用人员工资按时发放,社会保险在规定时间内按时缴纳。

        本年度博物馆各项工作正常运行,临聘人员工资按时发放,社会保险在规定时间内按时缴纳。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

         

        产出指标 (50)

        数量指标

        聘用人数

        5

        18人

        18人

        5

        完成

         

        缴纳保险人数

        5

        16人

        16人

        5

        完成

         

         

         

         

         

         

         

         

        质量指标

        按时完成各项工作后发放时间

        10

        按月发放

        按月发放

        8

        结转资金用于2022年临聘人员工资发放

        按照社保部门指定时间缴纳

        10

        按时缴纳

        按时缴纳

        10

        完成

        时效指标

        工资发放完成时间

        10

        2021年7-12月中旬

        8-12月中旬

        8

        结转资金用于2022年临聘人员工资发放

        社会保险缴纳时间

        10

        每月下旬

        8-12月下旬

        10

        完成

        成本指标

        聘用人员工资

        10

        17人51万元

        29.55万元

        7

        结转资金用于2022年临聘人员工资发放

        缴纳社会保险

        10

        13人9万元

        9.46万元

        8

        完成

        (30) 效益指标

        经济效益指标

         

         

         

         

         

         

        社会效益指标

        博物馆年接待人次

        5

        ≧20万人

        ≧20万人

        5

        完成

        提高博物馆综合服务能力

        5

        显着提升

        显着提升

        5

         

         

        生态效益指标

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        博物馆年接待人次

        5

        ≧20万人

        ≧20万人

        5

        完成

        提高工作人员的服务水准

        5

        显着提升

        显着提升

        5

        完成

        满意度指标(10)

        服务对象满意度指标

        博物馆观众满意度

        5

        ≧90%

        ≧90%

        5

        完成

        聘用人员满意度

        5

        ≧90%

        ≧90%

         5

        完成

        总分

         

        100

         

         

        91

         

        12、博物馆消防设施维护保养经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为10万元,执行数为4.24万元,完成预算的42.40%。项目绩效目标完成情况:2021年,按照全区博物馆消防检查整改要求,聘请专业消防维保公司进行维保工作,维保时间为2021年8月-2022年8月,预付50%服务款,剩余合同款服务到期后支付,此外,根据维保检查意见,更换了部分老旧消防耗材。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出进行自评,发现项目符合监督要求。下一步改进措施:继续严格按照年初预算设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。

        项目支出绩效自评表

         

         2021年度)

         

        项目名称

        博物馆消防设施维护保养经费

        项目负责人及电话

        刘兴旺 0479-8112731

        主管部门

        锡盟文体旅游广电局

        实施单位

        锡林郭勒博物馆

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A

        全年执行数(B

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

        10

        4.24

        100

        100%

        95

        其中:财政拨款

        10

        4.24

        10

         

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

        保证消防设施设备正常运行,降低安全生产风险,保障博物馆的正常运行。

        全年消防设施设备正常运行,未发生安全生产风险。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50)

        数量指标

        消防维保建筑面积

        5

        21000㎡

        21000㎡

        5

        完成

        质量指标

        消防水灭火系统合格率

        5

        ≧98%

        ≧98%

        5

        完成

        气体灭火系统合格率

        5

        ≧98%

        ≧98%

        5

        完成

        消防广播系统合格率

        5

        ≧98%

        ≧98%

        5

        完成

        火灾自动报警系统合格率

        5

        ≧98%

        ≧98%

        5

        完成

        时效指标

        水源检测维修时间

        5

        每年1次

        每年1次

        5

        完成

        火灾自动报警系统的维护保养

        5

        每季度1次

        每季度1次

        2.5

        2022年8月前完成剩余半年服务

        其他消防设备维修检测时间

        5

        每季度1次

        每季度1次

        2.5

        2022年8月前完成剩余半年服务

        成本指标

        消防设施维护保养及耗材更换

        10

        10万元/年

        8.08万元/年

        7

        2022年维保约定时间完成后支付3.84合同尾款

        (30) 效益指标

        经济效益指标

         

         

         

         

         

         

        社会效益指标

        保障人身、文物安全

        10

        100%

        100%

        10

        完成

        消防安全生产事故发生率

        10

        0事故率

        0事故率

        10

        完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        按照消防有关部门要求,每年与消防设施维护保养企业签订维保协议

        10

         每年

        已签订协议

        10

        完成

        消防安全生产事故发生率

        10

        0

        0  

        10

        完成

        满意度指标(10)

        服务对象满意度指标

        博物馆观众满意度

        5

         ≧90%

         ≧90%

        5

        完成

         

        消防安全检查单位满意度

        5

        ≧90%

        ≧90%

        5

        完成

        总分

        100

         

         92

         

        13、博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为20.8万元,完成预算的69.33%。项目绩效目标完成情况:2021年我单位聘用第三方安防维保公司开展安防监控、广播、入侵报警系统维保服务,服务期为一年,预付50%合同款,剩余款项在2022年8月维保服务到期后支付;另对安防广播系统进行了升级改造,合同款16.8万元,其中0.84万元在质保期到期后支付。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出,发现产出指标滞后。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的预算指标进行支出,切实贴近实际工作,合理安排项目资金的实施时间,不断提高预算执行的严肃性。

        项目支出绩效自评表

         20201年度)

        项目名称

        博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费

        项目负责人及电话

        刘兴旺 0479-8112731

        主管部门

        锡盟文体新广局

        实施单位

        锡林郭勒博物馆

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A

        全年执行数(B

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

        30

        9.1

        100

        30.33%

        80

        其中:财政拨款

        30

        9.1

        -

         

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

        保证安防设施设备正常运行,降低安全生产风险,保障博物馆的正常运行。

        全年安防设施设备维护后正常运行,未发生安全生产事故。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50)

        数量指标

        视频监控系统

        3

        1套

        1套

        3

        完成

        入侵报警系统

        3

        1套

        1套

        3

        完成

        公共广播系统、备品

        6

        1套、76件套

        根据维护保养检查意见,合理调整采购内容

         

        6

        根据维护保养检查意见,合理调整采购内容

        巡更系统、专用通讯系统

        3

        1套

        1套

        3

        完成

        质量指标

        视频监控系统合格率

        3

        ≧98%

        ≧98%

        3

        完成

        入侵报警系统合格率

        3

        ≧98%

        ≧98%

        3

        完成

        巡更系统、专用通讯系统合格率

        3

        ≧98%

        ≧98%

        3

        完成

        公共广播系统合格率

        6

        ≧98%

        ≧98%

        6

        完成

        时效指标

        安防系统紧急故障

        10

        7×24小时响应及到现场救援服务

        7×24小时响应及到现场救援服务

        10

        服务期到2021年

        现场巡检服务

        5

        每2月1次

        每2月1次

        2

        服务期到2021年

        安防系统维护工作总结

        5

        每年1次

        每年1次

        2

        服务期到2021年

        成本指标

        视频监控系统、入侵报警系统、巡更系统、专用通讯系统维护保养

        5

        9.8万元/年

        安防系统整包服务

        2

        已支付金额为预付款,剩余款项在验收合格后支付

        公共广播系统维护保养及设备更换升级

        5

        20.2

        安放广播系统升级改造

        4

        已支付金额为预付款,剩余款项在验收合格后支付

        (30) 效益指标

        经济效益指标

         

         

         

         

         

         

        社会效益指标

        保障人身、文物安全

        5

        100%

        100%

        5

        完成

        安全生产事故发生率

        10

        ≤95%

        ≤95%

        10

        完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        保障人身、文物安全

        5

        每年

         

        5

        完成

        安全生产事故发生率

        10

        0

        0

        10

        完成

        满意度指标(10)

        服务对象满意度指标

        博物馆观众满意度

        5

        ≧90%

        ≧90%

        5

        完成

         

        安全检查单位满意度

        5

        ≧90%

        ≧90%

        5

        完成

        总分

        100

         

        90

         

        14.创作舞剧《草原记忆 》经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为80万元,执行数为48.95万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况:质量指标100%完,舞剧《草原记忆 》在预计时间内完成音乐舞美等方面的制作。发现的主要问题及原因:因演出推迟,相关劳务费,服装制作等费用未安预计时间支付。下一步改进措施:加快资金支付进度。

         

        14. 创作舞剧《草原记忆 》经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为80万元,执行数为48.95万元,完成预算的61%。项目绩效目标完成情况:质量指标100%完,舞剧《草原记忆 》在预计时间内完成音乐舞美等方面的制作。发现的主要问题及原因:因演出推迟,相关劳务费,服装制作等费用未安预计时间支付。下一步改进措施:加快资金支付进度。

        项目支出绩效自评表
        (2022年度)

        项目名称

        创作舞剧《草原记忆》经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款乌兰牧骑

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        80.00

        80.00

        48.68

        10

        60.85

        6.08

        其中:财政拨款

        80.00

        80.00

        48.68

        ——

        60.85

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        舞剧《草原记忆》完成舞美制作、音乐制作等。

        圆满完成舞剧《草原记忆》完成舞美制作、音乐制作等工作。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        完成项目

        正向

        等于

        2.0

        2

        12

        12

         

        质量指标

        舞剧《草原记忆》完成合格率

        正向

        等于

        100%

        100

        百分比

        12

        12

         

        时效指标

        舞剧《草原记忆》音乐舞美制作完成时间

        正向

        等于

        44573.0

        44573

        12

        8

        部分资金于2022年年除支付。

        成本指标

        舞剧《草原记忆》项目成本

        正向

        等于

        80.0

        80

        万元

        14

        14

         

        效益指标

        经济效益

        舞剧《草原记忆》演出收入

        正向

        等于

        优良

        100

         

        10

        10

         

        社会效益

        舞剧《草原记忆》社会效益

        正向

        等于

        优良

        0

         

        5

        5

         

        生态效益

        定性

        等于

        优良

        1

         

        5

        5

         

        可持续影响

        舞剧《草原记忆》可持续影响

        正向

        等于

        优良

        100

         

        10

        9

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        舞剧《草原记忆》服务对象满意度

        正向

        等于

        0.95

        95

        百分比

        10

        9

        因受到疫情印象,部分演出受限制。

        总分

        100

        90.08

         

         

        15.文化旅游执法等工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成了项目绩效目标。

         

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        文化旅游执法等工作经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合行政执法局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        15.00

        15.00

        15.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        15.00

        15.00

        15.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:深入贯彻文化市场工作会议精神,进一步净化未成年人成长环境,对下一阶段文化市场集中整治工作进行安排、部署。目标2:加强全盟文化市场监管,规范文化市场秩序。切实做到监管责任到位、监管措施到位、监管效果明显,促进我盟文化市场健康繁荣。

        按年初预算要求,项目须在2021年年内完成。项目资金已全部到位,并按照年初预算要求和我局相应的项目资金管理办法管理和使用。目前文化旅游执法等工作经费已支出全部预算资金,已完成绩效目标 。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        指标1:文化执法工作会议费

        正向

        大于等于

        2.0

        2

        3

        3

         

        指标2:执法骨干培训费

        正向

        大于等于

        2.0

        2

        3

        3

         

        指标3:文化执法专项行动经费

        正向

        大于等于

        6.0

        6

        3

        3

         

        指标4:办公费

        正向

        大于等于

        1.0

        1

        2

        2

         

        指标5:文化旅游执法宣传费

        正向

        大于等于

        宣传手册750份,宣传单10000份,条幅8条,展板8块

        750

        2

        2

         

        指标6:代理记账劳务费

        正向

        大于等于

        12.0

        12

        2

        2

         

        质量指标

        指标1:会议参与率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        4

        4

         

        指标3:培训参与率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        3

        3

         

        指标4:资金到位率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        4

        4

         

        指标5:宣传费覆盖率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        4

        4

         

        时效指标

        指标1:会议及时率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        2

        2

         

        指标2:专项行动及时率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        2

        2

         

        指标3:培训及时率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        2

        2

         

        指标4:资金到位及时率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        2

        2

         

        指标5:宣传及时率

        正向

        大于等于

        90.0

        90

        %

        2

        2

         

        成本指标

        指标1:文化执法工作会议费

        正向

        大于等于

        2次*1天*40人*250元=2万元

        2

        万元

        2

        2

         

        指标3:执法骨干培训费

        正向

        大于等于

        2次*1天*40人*375元=3万元

        3

        万元

        1

        1

         

        指标4:文化执法专项行动经费

        正向

        大于等于

        3人*5天*6次*444元=4万元

        4

        万元

        2

        2

         

        指标5:办公费

        正向

        大于等于

        2.0

        2

        万元

        2

        2

         

        指标6:文化旅游执法宣传费

        正向

        大于等于

        宣传手册750份*4元=0.3万元,宣传单10000份*0.9元=0.9万元,条幅8条*500元=0.4万元,展板8块*500元=0.4万元

        2

        万元

        2

        2

         

        指标7:代理记账劳务费

        正向

        大于等于

        2.0

        2

        万元

        1

        1

         

        效益指标

        经济效益

        提高执法业务能力,巩固和提升执法人员综合素质

        定性

         

        95.0

        95

        %

        10

        10

         

        社会效益

        确保全盟文化市场有序平稳发展

        定性

         

        95.0

        95

        %

        10

        10

         

        生态效益

        巩固和提升执法人员综合素质

        定性

         

        95.0

        95

        %

        5

        5

         

        可持续影响

        保障执法工作顺利开展,推动文化市场监管

        定性

         

        95.0

        95

        %

        5

        5

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        人民群众的满意度

        正向

        大于等于

        95.0

        95

        %

        10

        10

         

        总分

        100

        100

         

        16.文化市场智慧监管平台项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未完成了项目绩效目标。发现的主要问题及原因:因为2020年文化市场智慧监管平台建设项目于2021年9月招标建设,开始了第一期的建设工作,所以2021年文化市场智慧监管平台建设项目资金未使用。下一步改进措施:将加强项目建设进度,努力完成绩效目标。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        文化市场智慧监管平台

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合行政执法局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        70.00

        70.00

        0.00

        10

         

         

        其中:财政拨款

        70.00

        70.00

        0.00

        ——

        0.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        目标1:为不断提升文化市场管理和服务水平,推进全国文化市场技术监管与服务平台建设,确保文化市场健康有序地发展。
        目标2:依托信息网络技术推动信息化应用,通过信息化促进流程规范、业务衔接,通过网络化实现管理协同和信息共享。

        未完成绩效目标。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        拼接单元

        正向

        等于

        24.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        拼接控制器

        正向

        等于

        24.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        系统控制软件

        正向

        等于

        1.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        网络硬盘录像机

        正向

        等于

        1.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        监控硬盘

        正向

        等于

        16.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        壁挂支架

        正向

        等于

        24.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        铝合金支架

        正向

        等于

        1.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        数字矩阵

        正向

        等于

        1.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        中控电脑

        正向

        等于

        1.0

        0

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        电源集配器

        正向

        等于

        1.0

        0

        2

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        控制台

        正向

        等于

        1.0

        0

        2

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        接入平台

        正向

        等于

        1.0

        0

        2

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        质量指标

        数据激活率

        正向

        大于等于

        100.0

        0

        %

        13

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        时效指标

        平台应用的及时率

        正向

        大于等于

        95.0

        0

        %

        10

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        成本指标

        拼接单元

        正向

        等于

        34.8

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        拼接控制器

        正向

        等于

        0.84

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        系统控制软件

        正向

        等于

        1.5

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        网络硬盘录像机

        正向

        等于

        3.85

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        监控硬盘

        正向

        等于

        1.568

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        壁挂支架

        正向

        等于

        1.632

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        铝合金支架

        正向

        等于

        3.69

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        数字矩阵

        正向

        等于

        4.8

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        中控电脑

        正向

        等于

        0.498

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        电源集配器

        正向

        等于

        0.35

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        控制台

        正向

        等于

        0.89

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        接入平台

        正向

        等于

        15.582

        0

        万元

        1

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        效益指标

        经济效益

        推动文化产业经济发展

        正向

        大于等于

        95.0

        0

        %

        10

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        社会效益

        工作效率提高率

        正向

        大于等于

        95.0

        0

        %

        10

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        生态效益

         

        正向

        大于等于

        95.0

        0

        %

        0

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        可持续影响

        长期保障工作平稳进行

        正向

        大于等于

        95.0

        0

        %

        10

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        满意度指标

        服务对象满意度

        人民群众满意度

        正向

        大于等于

        95.0

        0

        %

        10

        0

        因前期文化市场智慧平台建设于2021年3月份立项,于2021年9月才完成招标投标,工程才进行建设,未进入第二期工程建设,所以2021年文化市场智慧平台建设项目尚未支出。

        总分

        100

        0

         

        17.聘用人员工资及活动经费项目自评综述

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为50万元,执行数为34.30万元,完成预算的68.60%。项目绩效目标完成情况:聘用人员工资及活动经费项目保障体育活动中心场馆能够举办重大文体活动和各种展览、比赛及文艺联欢活动,丰富和充实老年人精神文化生活,增加老年人身体素质,提高生活质量。发现的主要问题及原因:通过对聘用人员工资及活动经费项目的支出和本单位整体支出绩效进行自评,发现本单位该项目产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

         聘用人员工资及活动经费项目支出绩效自评表

        ( 2021 年度)

        项目名称

         聘用人员工资及活动经费

        项目负责人及电话

         张晓玉13947918055

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款全民健身促进中心(beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款老年人体育服务中心)

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

         50

         34.30

        10

         68.6%

         6.9

        其中:财政拨款

         50

         34.30

        -

         68.6%

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

        落实好本中心的工作任务,保障场馆能够举办全盟重大文体活动和各种展览、比赛及文艺联欢活动,丰富和充实老年人精神文化生活,增加老年人身体素质,提高生活质量。

        落实好本中心的工作任务,保障场馆能够举办全盟重大文体活动和各种展览、比赛及文艺联欢活动,丰富和充实老年人精神文化生活,增加老年人身体素质,提高生活质量。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        保障长期聘用人员工资

        5

        7人工资及五险一金

        7人工资及五险一金

          5

         完成

        保障场馆正常维修维护

        5

        中心场馆一年的维修维护

        中心场馆一年的维修维护

        5

          完成

        组织和培训体育文化活动

        5

        组织和培训老年体育文化活动

        组织和培训老年体育文化活动

        4

        受疫情影响,导致指标滞后。

        质量指标

        长期聘用人员工资发放及时率

        5

        按照预算执行

        按照预算执行

        5

         完成

        保障场馆正常维修维护合格率

        5

        按照预算执行

        按照预算执行

        5

        完成

        组织和培训体育文化活动

        5

        按照预算执行

        按照预算执行

        3

        受疫情影响,导致指标滞后。

        时效指标

        长期聘用人员

        5

         定性

         定性

        5

         完成

        保障场馆正常维修维护

        5

        定性

        定性

        4

        完成

        组织和培训体育文化活动

        5

         定性

         定性

        3

        受疫情影响,导致指标滞后。

        成本指标

        长期聘用人员

        5

        7人工资及五险一金共23.36万元

        7人工资及五险一金共23.36万元

        4

        完成 

        保障场馆正常维修维护

        5

        保障场馆正常维修维护10.94万元

        保障场馆正常维修维护完成10.94万元

        4

        减少维修费用。

        组织和培训体育文化活动

        5

        组织和培训老年体育文化活动0万元

        组织和培训老年体育文化活动完成0万元

        3

        受疫情影响,导致指标滞后。

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

        聘用人员及活动经费

        10

        满足老年人体育生活的需要,提升生活质量使老年人老有所乐 

        满足老年人体育生活的需要,提升生活质量使老年人老有所乐

        9

         完成

        社会效益指标

        聘用人员及活动经费 

        10

        为老年人的活动场所营造完善的环境,提高老年人活动参与率

        为老年人的活动场所营造完善的环境,提高老年人活动参与率

        9

         完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        聘用人员及活动经费 

        10

        2021年1月-12月

        2021年1月-12月

        9

         完成

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        参与活动的老年人满意度

        10

         满意

         满意

          9

         完成

        总分

        100

         

         86

         

        18.老年人体育文化活动及办公经费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.5分。全年预算数为100万元,执行数为73.22万元,完成预算的73.22%。项目绩效目标完成情况:加快全盟老年人体育文化事业发展,推动老年体育文化工作迈向新台阶,提高全盟老年人体育文化活动参与率,增强老年人身体素质,提高生活质量。发现的主要问题及原因:通过对老年人体育文化活动及办公经费项目的支出和本单位整体支出绩效进行自评,发现本单位该项目产出指标有滞后的现象是因为老年人体育交流活动受疫情影响,有些赛事未能按时举办。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性。

        老年人体育文化活动及办公经费项目支出绩效自评表

        ( 2021年度)

        项目名称

        老年人体育文化活动及办公经费

        项目负责人及电话

         张晓玉13947918055

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款全民健身促进中心(beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款老年人体育服务中心)

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

         100

         73.22

        10

         73.22%

         7.3

        其中:财政拨款

         100

        73.22

        -

         73.22%

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

         加快全盟老年人体育文化事业发展,推动老年体育文化工作迈向新台阶,提高全盟老年人体育文化活动参与率,增强老年人身体素质,提高生活质量。

         加快全盟老年人体育文化事业发展,推动老年体育文化工作迈向新台阶,提高全盟老年人体育文化活动参与率,增强老年人身体素质,提高生活质量。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

        老年体协体育文化活动

        10

        参加全国10项,主办全盟15项比赛

        全盟11项比赛,全区完成部分赛事

        10

        由于疫情原因有些原定赛事无法举办 

        老年体协办公经费

        10

        全年办公用品、1辆车、公出20次及维修,2类会议1次

        全年办公用品、1辆车、公出20次及维修,2类会议1次

        9

        完成

        刊物印刷

        10

        蒙汉文刊物共8期2800册

        蒙汉文刊物共8期2800册

        8.5

         完成

        质量指标

        活动参与率

        5

        100%

        100%

        5

         完成

        办公出勤率

        5

        100%

        100%

        5

         完成

        时效指标

        老年人体育文化活动及办公经费

        10

        2021年1月-12月 

        2021年1月-12月

        9

         完成

        成本指标

        老年体协体育文化活动

        5

        2021年预算45.4万元

        2021年完成36.87万元 

        4

        由于疫情原因有些原定赛事无法举办 

        老年体协办公经费、刊物印刷

        5

        2021年预算安排54.6万元

        2021年预算安排36.35万元

        4

        受疫情原因有些原定赛事和外出比赛无法举办。

        (30分) 效益指标

        经济效益指标

        老年人体育文化活动及办公经费

        10

        满足老年人体育生活的需要,提高老年人的健康指数,展示老年人健康向上文明和谐的精神风貌。 

        满足老年人体育生活的需要,提高老年人的健康指数,展示老年人健康向上文明和谐的精神风貌。

        8

         完成

        社会效益指标

        老年人体育文化活动及办公经费

        10

        提高老年人科学文化、培养兴趣爱好、提升生活质量和社会参与能力

        提高老年人科学文化、培养兴趣爱好、提升生活质量和社会参与能力

        8

         完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

         

        可持续影响指标

        老年人体育文化活动及办公经费

        10

        2021年1月-12月

        2021年1月-12月

        9

         完成

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        参与活动的老年人满意度

        10

         满意

        基本满意

        9

         完成

        总分

        100

         

          88.5

         

        19.非物质文化遗产保护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分  85  分。全年预算数为    10万元,执行数为 10   万元,完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况:按时完成举办非遗系列活动和文化遗产日等系列活动。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,举办非遗传承人培训班和赴区外开展锡盟非遗保护成果展活动开展次数较少。下一步改进措施:继续做好非遗系列活动工作。

         

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        非物质文化遗产保护经费

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        10.00

        10.00

        10.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        10.00

        10.00

        10.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        一年内完成举办非遗传承人培训班赴区外开展锡盟非遗保护成果展等项目。

        完成非遗相关系列活动。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动

        正向

        等于

        4.0

        4

        15

        15

         

        质量指标

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动保证质量达到

        正向

        等于

        1.0

        1

        15

        15

         

        时效指标

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动举办时间

        正向

        等于

        2021年1月-2021年12月

        0

        10

        10

         

        成本指标

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动花费金额

        正向

        等于

        10.0

        10

        万元

        10

        10

         

        效益指标

        经济效益

        正向

        等于

        0

        10

        0

         

        社会效益

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动

        正向

        等于

        普及非遗知识让大众更加了解非遗

        0

        10

        10

         

        生态效益

        正向

        等于

        0

        5

        0

         

        可持续影响

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动让大众更加了解非遗

        正向

        等于

        长期

        0

        5

        5

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        举办非遗系列活动和文化遗产日等活动服务满意度达到

        正向

        等于

        1.0

        1

        10

        10

         

        总分

        100

        85

         

         

            20.图书购置及设备设施维修维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85   分。全年预算数为  50万元,执行数为  50  万元,完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况:图书及设备的采购,更好的向社会提供公众服务。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,读者借阅次数减少。下一步改进措施:继续做好消杀工作,为我馆做好安全保障工作。

         

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        图书购置及设备设施维修维护

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(部门)

        实施单位

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        50.00

        50.00

        50.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        50.00

        50.00

        50.00

        ——

        100.00

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        一年内完成预算项目。图书及设备的采购,更好的向社会提供公众服务。

        完成了图书及设备采购工作,能更好的向社会提供公共服务。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        图书购置数

        正向

        等于

        2000.0

        2000

        15

        15

         

        质量指标

        图书合格率

        正向

        等于

        1.0

        1

        15

        15

         

        时效指标

        完成时间

        正向

        等于

        年内完成

        0

        10

        10

         

        成本指标

        图书购置成本

        正向

        等于

        50.0

        50

        万元

        10

        10

         

        效益指标

        经济效益

        正向

        等于

        0

        10

        0

         

        社会效益

        图书购置完成

        正向

        等于

        充实读者需求

        0

        10

        10

         

        生态效益

        正向

        等于

        0

        5

        0

         

        可持续影响

        读者

        正向

        等于

        读者喜欢阅读享受阅读快乐

        0

        5

        5

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        读者

        正向

        等于

        1.0

        1

        10

        10

         

        总分

        100

        85

         

         

         

        21.微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86    分。全年预算数为  27  万元,执行数为  27  万元,完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况:完成了野外中继站房屋屋顶翻新、室内维修改造、更换门窗、院墙维修以及外墙保温。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出和整体支出绩效进行自评,发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施:严格按照年初设定的预算指标进行支出,不断提高预算执行的严肃性

        项目支出绩效自评表

        ( 2021 年度)

        项目名称

         微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费

        项目负责人及电话

         白景文13514799035

        主管部门

        beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化体育旅游广电局

        实施单位

         beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站

        项目预算执行情况 (万元)

         

        全年预算数(A)

        全年执行数(B)

        分值

        执行率(B/A)

        得分

        年度资金总额:

         27

         27

        10

         100%

         10

        其中:财政拨款

         27

         27

        -

         100%

        -

        其他资金

         

         

        -

         

        -

        年度总体目标完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

         屋顶翻新面积:350㎡;室内维修改造面积:500㎡;更换门窗面积:50㎡;院墙维修面积:600㎡;外墙保温面积:100㎡.

         

          屋顶翻新面积:350㎡;室内维修改造面积:500㎡;更换门窗面积:50㎡;院墙维修面积:600㎡;外墙保温面积:100㎡.

         

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        分值

        预期指标值

        实际完成指标值

        得分

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标 (50分)

        数量指标

         屋顶翻新面积

         

         

         

        20

         

         

         

         

        350㎡

        350㎡

         20

         

         完成

        室内维修改造面积

        500㎡

        500㎡

         完成

        院墙维修面积

        600㎡

        600㎡

        完成

        外墙保温面积

        100㎡

        100㎡

        完成

        更换门窗面积

        50㎡

        50㎡

        完成

        质量指标

        屋顶翻新合格率

        20

        ≥90%

        ≥90%

        20

        完成

        室内维修改造合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        更换门窗合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        院墙维修合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        外墙保温合格率

        ≥90%

        ≥90%

        完成

        时效指标

        屋顶翻新完成时间

         20

         

        4个月

         4个月

        20

        完成

        室内维修改造完成时间

        4个月

        4个月

        完成

        更换门窗完成时间

        4个月

        4个月

        完成

        院墙维修完成时间

        4个月

        4个月

        完成

        外墙保温完成时间

        4个月

         4个月

        完成

        成本指标

        屋顶翻新使用成本

         20

         

        12.6万元

        12.6万元

         20

         

        完成

        室内维修改造使用成本

        7.5万元

        7.5万元

        完成

        更换门窗使用成本

        2.5万元

        2.5万元

        完成

        院墙维修使用成本

        3.6万元

        3.6万元

        完成

        外墙保温使用成本

        0.8万元

        0.8万元

        完成

        经济效益指标

         

         

         

         

         

        完成

         

         

         

         

         

        完成

        (30分) 效益指标

        社会效益指标

        好的环境可以传输更好的微波信号,满足广大公众的需求

         5

        ≥90%

         ≥90%

         5

        完成

        生态效益指标

         

         

         

         

         

        完成

        可持续影响指标

        机房重地可持续使用年限

         10

        6年

         6年

         10

        完成

        服务对象满意度指标

        机房机务人员满意度大大提高

         5

        ≥90%

         ≥90%

         5

        完成

        满意度指标(10分)

         

         

         

         

         

         

         

        总分

        100

         

         100

         

         

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        博物馆消防设施维护保养经费为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

         

        1、基本情况

        1)项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求,对锡盟财政局安排的博物馆消防设施维护保养经费项目开展绩效评价。该项目全年预算经费10万元,实际支出4.24万元(部分合同尾款2022年到期后支出),较好地完成年初设定的绩效目标。

        2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目,资金主要用于保证消防设施设备正常运行,降低消防安全生产风险,保障博物馆的正常运行,能够较好地完成年度工作目标。

        2、绩效评价工作开展情况。

        1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排10万元,属于延续性项目,主要用于:锡林郭勒博物馆消防维护保养服务及消防设备、耗材更换等业务。

        2)整体支出自评情况。博物馆消防设施维护保养经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

        3)预算项目绩效管理开展情况。2021年,锡林郭勒博物馆积极履职,强化管理,较好完成了年度计划工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,年度项目自评得分为95分。

        3、绩效评价结果概述。

        1)履职完成情况及取得成效。2021年,按照全区博物馆消防检查整改要求,聘请专业消防维保公司进行维保工作,维保时间为2021年8月-2022年8月,预付50%服务款,剩余合同款服务到期后支付,此外,根据维保检查意见,更换了部分老旧消防耗材。

        2)绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

        3)社会满意度及可持续性。博物馆消防设施维护保养经费项目的实施不仅满足了各级管理部门及消防部门的检查要求,更是成为博物馆作为人员密集场所的安全保障,为博物馆的正常运行夯实了基础。

        4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

        1)主要经验及做法:2021年度,锡林郭勒博物馆根据年度工作计划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。

        2)存在的问题:需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。

        部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

        八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

        九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

        十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

        十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

        (各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


        部分beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局2021年度部门决算表

        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        6,593.92

        一、一般公共服务支出

        32

        172.78

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        21.94

        二、外交支出

        33

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        34

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

         

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        36

         

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        37

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        7,005.50

        八、其他收入

        8

        1.89

        八、社会保障和就业支出

        39

        757.23

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        289.59

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

        124.97

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

         

        本年收入合计

        27

        6,617.74

        本年支出合计

        58

        8,350.08

        使用非财政拨款结余

        28

         

        结余分配

        59

        0.02

        年初结转和结余

        29

        2,071.40

        年末结转和结余

        60

        339.04

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        8,689.14

        总计

        62

        8,689.14

         

        注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        其中:

        小计

        其中:教育收费

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        合计

        6,617.74

        6,615.86

        6,593.92

        21.94

         

         

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        66.66

        66.66

        66.66

         

         

         

         

         

         

         

         

        20132

        组织事务

        0.59

        0.59

        0.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        2013299

          其他组织事务支出

        0.59

        0.59

        0.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        20133

        宣传事务

        66.07

        66.07

        66.07

         

         

         

         

         

         

         

         

        2013399

          其他宣传事务支出

        66.07

        66.07

        66.07

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        5,530.93

        5,529.05

        5,529.05

         

         

         

         

         

         

         

         

        20701

        文化和旅游

        3,896.60

        3,895.05

        3,895.05

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070101

          行政运行

        1,166.41

        1,165.62

        1,165.62

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070103

          机关服务

        42.50

        42.50

        42.50

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070104

          图书馆

        345.43

        345.41

        345.41

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070107

          艺术表演团体

        1,202.39

        1,201.71

        1,201.71

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070109

          群众文化

        377.55

        377.51

        377.51

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070111

          文化创作与保护

        43.45

        43.45

        43.45

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          文化和旅游市场管理

        437.34

        437.32

        437.32

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070113

          旅游宣传

        139.53

        139.53

        139.53

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          其他文化和旅游支出

        142.00

        142.00

        142.00

         

         

         

         

         

         

         

         

        20702

        文物

        253.71

        253.41

        253.41

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070201

          行政运行

        0.28

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070204

          文物保护

        21.68

        21.66

        21.66

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          博物馆

        229.97

        229.97

        229.97

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

          历史名城与古迹

        1.78

        1.78

        1.78

         

         

         

         

         

         

         

         

        20703

        体育

        246.84

        246.82

        246.82

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070301

          行政运行

        0.02

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070399

          其他体育支出

        246.82

        246.82

        246.82

         

         

         

         

         

         

         

         

        20708

        广播电视

        1,133.78

        1,133.77

        1,133.77

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070807

          传输发射

        959.18

        959.17

        959.17

         

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          其他广播电视支出

        174.60

        174.60

        174.60

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        708.63

        708.63

        708.63

         

         

         

         

         

         

         

         

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        0.91

        0.91

        0.91

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

        0.91

        0.91

        0.91

         

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        707.72

        707.72

        707.72

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        68.29

        68.29

        68.29

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        13.36

        13.36

        13.36

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        365.38

        365.38

        365.38

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        260.69

        260.69

        260.69

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        289.59

        289.59

        289.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        289.59

        289.59

        289.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        289.59

        289.59

        289.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        229

        其他支出

        21.94

        21.94

         

        21.94

         

         

         

         

         

         

         

        22960

        彩票公益金安排的支出

        21.94

        21.94

         

        21.94

         

         

         

         

         

         

         

        2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

        21.94

        21.94

         

        21.94

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        8,350.08

        5,798.60

        2,551.48

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        172.79

         

        172.79

         

         

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        64.68

         

        64.68

         

         

         

        2010399

          其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        64.68

         

        64.68

         

         

         

        20132

        组织事务

        0.59

         

        0.59

         

         

         

        2013299

          其他组织事务支出

        0.59

         

        0.59

         

         

         

        20133

        宣传事务

        107.52

         

        107.52

         

         

         

        2013399

          其他宣传事务支出

        107.52

         

        107.52

         

         

         

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        7,005.49

        4,752.67

        2,252.83

         

         

         

        20701

        文化和旅游

        4,785.67

        3,493.58

        1,292.09

         

         

         

        2070101

          行政运行

        1,184.94

        1,183.73

        1.21

         

         

         

        2070103

          机关服务

        42.41

        42.41

         

         

         

         

        2070104

          图书馆

        350.66

        350.66

         

         

         

         

        2070107

          艺术表演团体

        1,400.20

        1,186.59

        213.61

         

         

         

        2070108

          文化活动

        94.04

         

        94.04

         

         

         

        2070109

          群众文化

        390.12

        351.83

        38.29

         

         

         

        2070111

          文化创作与保护

        53.87

        29.34

        24.53

         

         

         

        2070112

          文化和旅游市场管理

        503.10

        348.38

        154.72

         

         

         

        2070113

          旅游宣传

        255.06

         

        255.06

         

         

         

        2070199

          其他文化和旅游支出

        511.27

        0.64

        510.63

         

         

         

        20702

        文物

        502.39

        144.17

        358.22

         

         

         

        2070201

          行政运行

        0.28

        0.28

         

         

         

         

        2070204

          文物保护

        35.68

        26.27

        9.40

         

         

         

        2070205

          博物馆

        448.00

        117.62

        330.39

         

         

         

        2070206

          历史名城与古迹

        18.43

         

        18.43

         

         

         

        20703

        体育

        374.50

        190.04

        184.47

         

         

         

        2070301

          行政运行

        0.02

        0.02

         

         

         

         

        2070399

          其他体育支出

        374.48

        190.02

        184.47

         

         

         

        20708

        广播电视

        1,172.35

        924.88

        247.47

         

         

         

        2070807

          传输发射

        959.18

        924.88

        34.30

         

         

         

        2070899

          其他广播电视支出

        213.17

         

        213.17

         

         

         

        20799

        其他文化旅游体育与传媒支出

        170.58

         

        170.58

         

         

         

        2079999

          其他文化旅游体育与传媒支出

        170.58

         

        170.58

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        757.23

        756.32

        0.91

         

         

         

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        0.91

         

        0.91

         

         

         

        2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

        0.91

         

        0.91

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        756.32

        756.32

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        68.29

        68.29

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        13.36

        13.36

         

         

         

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        413.98

        413.98

         

         

         

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        260.69

        260.69

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        289.59

        289.59

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        289.59

        289.59

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        289.59

        289.59

         

         

         

         

        229

        其他支出

        124.97

         

        124.97

         

         

         

        22960

        彩票公益金安排的支出

        124.97

         

        124.97

         

         

         

        2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

        124.97

         

        124.97

         

         

         

        注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。


         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        6,593.92

        一、一般公共服务支出

        33

        172.78

        172.78

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        21.94

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、国有资本经营财政拨款

        3

         

        三、国防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

         

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        6,842.80

        6,842.80

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        757.23

        757.23

         

         

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

         

         

         

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        289.59

        289.59

         

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

        124.97

         

        124.97

         

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合计

        27

        6,615.86

        本年支出合计

        59

        8,187.38

        8,062.41

        124.97

         

        年初财政拨款结转和结余

        28

        1,719.01

        年末财政拨款结转和结余

        60

        147.49

        141.43

        6.05

         

          一般公共预算财政拨款

        29

        1,609.93

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

        109.09

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

         

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        8,334.87

        总计

        64

        8,334.87

        8,203.84

        131.02

         

        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

        在尾数误差。


         

        项目收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门(单位):

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        资金来源

        支出数

        使用非财政拨款结余

        结余分配

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称(二级项目名称)

        二级项目代码

        二级项目类别

        一级项目名称

        一级项目代码

        基建项目属性

        是否横向标识

        合计

        年初结转和结余

        财政拨款

        其他资金

        合计

        财政拨款

        其他资金

        合计

        其中:财政拨款结转和结余

        小计

        其中:财政拨款结转和结余

        小计

        其中:基本建设支出拨款

        小计

        财政拨款结转

        财政拨款结余

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        14

        15

        合计

        2,770.64

        1,645.54

        1,554.09

        1,125.10

         

         

        2,551.48

        2,543.27

        8.21

         

         

        219.16

        135.91

        135.91

         

        201

        一般公共服务支出

         

         

         

         

         

         

        172.79

        106.13

        106.13

        66.66

         

         

        172.79

        172.79

         

         

         

         

         

         

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

         

         

         

         

         

         

        64.68

        64.68

        64.68

         

         

         

        64.68

        64.68

         

         

         

         

         

         

         

        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

         

         

         

         

         

         

        64.68

        64.68

        64.68

         

         

         

        64.68

        64.68

         

         

         

         

         

         

         

        2010399

          文化市场智慧平台经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        64.68

        64.68

        64.68

         

         

         

        64.68

        64.68

         

         

         

         

         

         

         

        20132

        组织事务

         

         

         

         

         

         

        0.59

         

         

        0.59

         

         

        0.59

        0.59

         

         

         

         

         

         

         

        2013299

        其他组织事务支出

         

         

         

         

         

         

        0.59

         

         

        0.59

         

         

        0.59

        0.59

         

         

         

         

         

         

         

        2013299

          名师名家工作室

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.59

         

         

        0.59

         

         

        0.59

        0.59

         

         

         

         

         

         

         

        20133

        宣传事务

         

         

         

         

         

         

        107.52

        41.45

        41.45

        66.07

         

         

        107.52

        107.52

         

         

         

         

         

         

         

        2013399

        其他宣传事务支出

         

         

         

         

         

         

        107.52

        41.45

        41.45

        66.07

         

         

        107.52

        107.52

         

         

         

         

         

         

         

        2013399

          乌兰牧骑专项经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        107.52

        41.45

        41.45

        66.07

         

         

        107.52

        107.52

         

         

         

         

         

         

         

        207

        文化旅游体育与传媒支出

         

         

         

         

         

         

        2,465.91

        1,430.33

        1,338.87

        1,035.58

         

         

        2,252.80

        2,244.59

        8.21

         

         

        213.11

        129.85

        129.85

         

        20701

        文化和旅游

         

         

         

         

         

         

        1,311.44

        707.81

        706.20

        603.63

         

         

        1,292.08

        1,290.87

        1.21

         

         

        19.36

        18.96

        18.96

         

        2070101

        行政运行

         

         

         

         

         

         

        1.61

        1.61

         

         

         

         

        1.21

         

        1.21

         

         

        0.40

         

         

         

        2070101

          文体旅游广播项目

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.61

        1.61

         

         

         

         

        1.21

         

        1.21

         

         

        0.40

         

         

         

        2070107

        艺术表演团体

         

         

         

         

         

         

        213.61

        44.71

        44.71

        168.90

         

         

        213.61

        213.61

         

         

         

         

         

         

         

        2070107

          创作舞剧草原记忆经费及建党一百周年重大文艺作品创作扶持及相关活动经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        148.98

        44.71

        44.71

        104.27

         

         

        148.98

        148.98

         

         

         

         

         

         

         

        2070107

          乌兰牧骑发展专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        64.63

         

         

        64.63

         

         

        64.63

        64.63

         

         

         

         

         

         

         

        2070108

        文化活动

         

         

         

         

         

         

        94.04

        94.04

        94.04

         

         

         

        94.04

        94.04

         

         

         

         

         

         

         

        2070108

          各项旅游活动经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        94.04

        94.04

        94.04

         

         

         

        94.04

        94.04

         

         

         

         

         

         

         

        2070109

        群众文化

         

         

         

         

         

         

        45.97

         

         

        45.97

         

         

        38.29

        38.29

         

         

         

        7.68

        7.68

        7.68

         

        2070109

          非遗保护专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        7.57

         

         

        7.57

         

         

        2.92

        2.92

         

         

         

        4.65

        4.65

        4.65

         

        2070109

          庆祝建党一百周年合唱比赛经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        30.00

         

         

        30.00

         

         

        27.57

        27.57

         

         

         

        2.43

        2.43

        2.43

         

        2070109

          非遗项目代表性传承人补助资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        8.40

         

         

        8.40

         

         

        7.80

        7.80

         

         

         

        0.60

        0.60

        0.60

         

        2070111

        文化创作与保护

         

         

         

         

         

         

        24.53

        10.42

        10.42

        14.10

         

         

        24.53

        24.53

         

         

         

         

         

         

         

        2070111

          自治区非物质文化遗产保护专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        16.78

        8.53

        8.53

        8.24

         

         

        16.78

        16.78

         

         

         

         

         

         

         

        2070111

          非物质文化遗产保护资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.89

        1.89

        1.89

         

         

         

        1.89

        1.89

         

         

         

         

         

         

         

        2070111

          盟级非物质文化遗产项目代表性传承人补助资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.86

         

         

        0.86

         

         

        0.86

        0.86

         

         

         

         

         

         

         

        2070111

          自治区级传承人补助

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        5.00

         

         

        5.00

         

         

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

        文化和旅游市场管理

         

         

         

         

         

         

        154.72

        60.94

        60.94

        93.78

         

         

        154.72

        154.72

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          二〇二一年度盟级文化旅游执法专项

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        20.09

         

         

        20.09

         

         

        20.09

        20.09

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          大数据建设资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        46.79

        46.79

        46.79

         

         

         

        46.79

        46.79

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          二〇二〇年度文化旅游专项

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        7.05

        7.05

        7.05

         

         

         

        7.05

        7.05

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          文化市场工作经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.41

        1.41

        1.41

         

         

         

        1.41

        1.41

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          设备购置费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        49.53

         

         

        49.53

         

         

        49.53

        49.53

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          扫黄打非专项经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.14

        2.14

        2.14

         

         

         

        2.14

        2.14

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          二〇二一年度文化旅游执法专项

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        10.50

         

         

        10.50

         

         

        10.50

        10.50

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          扶贫补助资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.06

         

         

        2.06

         

         

        2.06

        2.06

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          服装购置经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        11.60

         

         

        11.60

         

         

        11.60

        11.60

         

         

         

         

         

         

         

        2070112

          盟级专项会议费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        3.55

        3.55

        3.55

         

         

         

        3.55

        3.55

         

         

         

         

         

         

         

        2070113

        旅游宣传

         

         

         

         

         

         

        255.06

        115.53

        115.53

        139.53

         

         

        255.06

        255.06

         

         

         

         

         

         

         

        2070113

          各项旅游活动及宣传经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        139.53

         

         

        139.53

         

         

        139.53

        139.53

         

         

         

         

         

         

         

        2070113

          拍摄视频素材自媒体平台运营等服务

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        77.01

        77.01

        77.01

         

         

         

        77.01

        77.01

         

         

         

         

         

         

         

        2070113

          规划编制标准化建设提升服务

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        26.42

        26.42

        26.42

         

         

         

        26.42

        26.42

         

         

         

         

         

         

         

        2070113

          行业管理平台建设行业执法检查

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        12.10

        12.10

        12.10

         

         

         

        12.10

        12.10

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

        其他文化和旅游支出

         

         

         

         

         

         

        521.90

        380.56

        380.56

        141.35

         

         

        510.62

        510.62

         

         

         

        11.28

        11.28

        11.28

         

        2070199

          免费开馆三区人才

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        74.13

        47.85

        47.85

        26.28

         

         

        74.13

        74.13

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          品牌创建文传产品旅游商品奖励扶持草原环境整治及乡村牧区旅游提档升级资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        16.09

         

         

        16.09

         

         

        16.09

        16.09

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          全盟蒙古族传统服装服饰展演经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        11.54

        11.54

        11.54

         

         

         

        11.54

        11.54

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          三区人才专项经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        12.00

         

         

        12.00

         

         

        0.72

        0.72

         

         

         

        11.28

        11.28

        11.28

         

        2070199

         “十四五”文体旅游广电发展规划编制费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        10.00

        10.00

        10.00

         

         

         

        10.00

        10.00

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          我爱你中国国门快闪

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        13.00

        13.00

        13.00

         

         

         

        13.00

        13.00

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          锡林郭勒文化园维修维护

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        63.58

        63.58

        63.58

         

         

         

        63.58

        63.58

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          预算追加锡林郭勒文化园维修改造一期工程资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        49.92

        49.92

        49.92

         

         

         

        49.92

        49.92

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          自治区旅游发展资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        70.75

        69.19

        69.19

        1.56

         

         

        70.75

        70.75

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          自治区免费开放及文化人才经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        50.12

        14.27

        14.27

        35.86

         

         

        50.12

        50.12

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          脱贫攻坚人员补贴

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.95

        1.95

        1.95

         

         

         

        1.95

        1.95

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          服务业发展资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        71.45

        71.45

        71.45

         

         

         

        71.45

        71.45

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          办公楼管道维修改造

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        75.94

        26.38

        26.38

        49.56

         

         

        75.94

        75.94

         

         

         

         

         

         

         

        2070199

          国产工程专项经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.43

        1.43

        1.43

         

         

         

        1.43

        1.43

         

         

         

         

         

         

         

        20702

        文物

         

         

         

         

         

         

        411.21

        295.68

        295.68

        115.53

         

         

        358.21

        358.21

         

         

         

        52.99

        52.99

        52.99

         

        2070204

        文物保护

         

         

         

         

         

         

        18.88

        18.88

        18.88

         

         

         

        9.40

        9.40

         

         

         

        9.48

        9.48

        9.48

         

        2070204

          文物保护专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        9.48

        9.48

        9.48

         

         

         

         

         

         

         

         

        9.48

        9.48

        9.48

         

        2070204

          文化文物专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        7.65

        7.65

        7.65

         

         

         

        7.65

        7.65

         

         

         

         

         

         

         

        2070204

          国家重点文物保护资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.16

        1.16

        1.16

         

         

         

        1.16

        1.16

         

         

         

         

         

         

         

        2070204

          自治区级重点文物保护资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.31

        0.31

        0.31

         

         

         

        0.31

        0.31

         

         

         

         

         

         

         

        2070204

          文物挖掘保护及业务培训费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.28

        0.28

        0.28

         

         

         

        0.28

        0.28

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

        博物馆

         

         

         

         

         

         

        373.89

        260.14

        260.14

        113.75

         

         

        330.37

        330.37

         

         

         

        43.51

        43.51

        43.51

         

        2070205

          自治区级博物馆免费开放补助资金一七年质保金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.92

        2.92

        2.92

         

         

         

        2.92

        2.92

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          自治区级博物馆免费开放补助资金一九年质保金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        6.53

        6.53

        6.53

         

         

         

        6.53

        6.53

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          自治区级博物馆免费开放补助资金一八年质保金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.12

        2.12

        2.12

         

         

         

        2.12

        2.12

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          自治区级博物馆免费开放补助资金二一年

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        49.70

         

         

        49.70

         

         

        49.67

        49.67

         

         

         

        0.02

        0.02

        0.02

         

        2070205

          自治区级博物馆免费开放补助资金二零年

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        170.42

        170.42

        170.42

         

         

         

        170.42

        170.42

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          锡盟博物馆消防设备维护保养及维修更换经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.48

        0.48

        0.48

         

         

         

        0.48

        0.48

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          锡盟博物馆安防监控和广播和入侵报警系统维护经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        18.61

        18.61

        18.61

         

         

         

        18.61

        18.61

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款博物馆聘用讲解员工资及社保费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        11.28

        11.28

        11.28

         

         

         

        11.28

        11.28

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          盟级博物馆展文物保护与修复资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.44

        0.44

        0.44

         

         

         

        0.44

        0.44

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          博物馆消防设施维护保养经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        4.24

         

         

        4.24

         

         

        4.24

        4.24

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          博物馆聘用人员工资及社会保险

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        39.01

         

         

        39.01

         

         

        39.01

        39.01

         

         

         

         

         

         

         

        2070205

          博物馆免费开放资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        24.37

        24.37

        24.37

         

         

         

        3.85

        3.85

         

         

         

        20.52

        20.52

        20.52

         

        2070205

          博物馆经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        22.97

        22.97

        22.97

         

         

         

         

         

         

         

         

        22.97

        22.97

        22.97

         

        2070205

          博物馆安防监控广播报警系统维保经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        20.80

         

         

        20.80

         

         

        20.80

        20.80

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

        历史名城与古迹

         

         

         

         

         

         

        18.44

        16.66

        16.66

        1.78

         

         

        18.44

        18.44

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

          文化文物专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.20

        0.20

        0.20

         

         

         

        0.20

        0.20

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

          长城保护经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        9.45

        9.45

        9.45

         

         

         

        9.45

        9.45

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

          长城四有建设保护经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.01

        2.01

        2.01

         

         

         

        2.01

        2.01

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

          重点文物保护专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.78

         

         

        1.78

         

         

        1.78

        1.78

         

         

         

         

         

         

         

        2070206

          自治区重点文物保护专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        5.00

        5.00

        5.00

         

         

         

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

         

         

        20703

        体育

         

         

         

         

         

         

        222.10

        114.58

        114.58

        107.52

         

         

        184.47

        184.47

         

         

         

        37.63

        37.63

        37.63

         

        2070399

        其他体育支出

         

         

         

         

         

         

        222.10

        114.58

        114.58

        107.52

         

         

        184.47

        184.47

         

         

         

        37.63

        37.63

        37.63

         

        2070399

          全民健身活动专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        11.34

        11.34

        11.34

         

         

         

        9.29

        9.29

         

         

         

        2.05

        2.05

        2.05

         

        2070399

          水电人员工资及活动经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        12.50

        12.50

        12.50

         

         

         

        12.50

        12.50

         

         

         

         

         

         

         

        2070399

          体育赛事活动等经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        35.58

        35.58

        35.58

         

         

         

         

         

         

         

         

        35.58

        35.58

        35.58

         

        2070399

          聘用人员工资及活动经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        34.30

         

         

        34.30

         

         

        34.30

        34.30

         

         

         

         

         

         

         

        2070399

          二二一年老年体协体育文化活动及办公经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        55.16

        55.16

        55.16

         

         

         

        55.16

        55.16

         

         

         

         

         

         

         

        2070399

          二年老年体协体育文化活动及办公经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        73.22

         

         

        73.22

         

         

        73.22

        73.22

         

         

         

         

         

         

         

        20708

        广播电视

         

         

         

         

         

         

        268.82

        59.92

        56.44

        208.90

         

         

        247.47

        245.07

        2.40

         

         

        21.36

        20.27

        20.27

         

        2070807

        传输发射

         

         

         

         

         

         

        34.30

         

         

        34.30

         

         

        34.30

        34.30

         

         

         

         

         

         

         

        2070807

          春季应急保障资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        7.30

         

         

        7.30

         

         

        7.30

        7.30

         

         

         

         

         

         

         

        2070807

          微波总站维修野外中继站房屋和基础电源设施经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        27.00

         

         

        27.00

         

         

        27.00

        27.00

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

        其他广播电视支出

         

         

         

         

         

         

        234.52

        59.92

        56.44

        174.60

         

         

        213.17

        210.77

        2.40

         

         

        21.36

        20.27

        20.27

         

        2070899

          中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        8.80

         

         

        8.80

         

         

        8.80

        8.80

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          盟办节目维护费电费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        7.83

        7.83

        7.83

         

         

         

         

         

         

         

         

        7.83

        7.83

        7.83

         

        2070899

          盟办广播电视发射机电费维护费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        64.99

        30.69

        30.69

        34.30

         

         

        64.99

        64.99

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          广电无线覆盖费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        12.44

        12.44

        12.44

         

         

         

         

         

         

         

         

        12.44

        12.44

        12.44

         

        2070899

          更新调频广播发射备件及户户通设备采购吉祥草原产业基金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        3.48

        3.48

         

         

         

         

        2.40

         

        2.40

         

         

        1.09

         

         

         

        2070899

          二〇二一年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        33.60

         

         

        33.60

         

         

        33.60

        33.60

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二一年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        50.00

         

         

        50.00

         

         

        50.00

        50.00

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二一年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        44.21

         

         

        44.21

         

         

        44.21

        44.21

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二一年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.10

         

         

        2.10

         

         

        2.10

        2.10

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二一年盟办广播电视发射机电费维护费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.59

         

         

        1.59

         

         

        1.59

        1.59

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二〇年自治区广播电视节目覆盖运行维护费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        3.38

        3.38

        3.38

         

         

         

        3.38

        3.38

         

         

         

         

         

         

         

        2070899

          二〇二〇年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.10

        2.10

        2.10

         

         

         

        2.10

        2.10

         

         

         

         

         

         

         

        20799

        其他文化旅游体育与传媒支出

         

         

         

         

         

         

        252.34

        252.34

        165.97

         

         

         

        170.57

        165.97

        4.60

         

         

        81.77

         

         

         

        2079999

        其他文化旅游体育与传媒支出

         

         

         

         

         

         

        252.34

        252.34

        165.97

         

         

         

        170.57

        165.97

        4.60

         

         

        81.77

         

         

         

        2079999

          第二批宣传文化经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.16

        1.16

        1.16

         

         

         

        1.16

        1.16

         

         

         

         

         

         

         

        2079999

          文体旅游广播项目

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        86.37

        86.37

         

         

         

         

        4.60

         

        4.60

         

         

        81.77

         

         

         

        2079999

          锡林郭勒文化园维修改造专项资金二期

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        161.68

        161.68

        161.68

         

         

         

        161.68

        161.68

         

         

         

         

         

         

         

        2079999

          锡林郭勒文化园维修维护

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        3.00

        3.00

        3.00

         

         

         

        3.00

        3.00

         

         

         

         

         

         

         

        2079999

          足球专项资金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.13

        0.13

        0.13

         

         

         

        0.13

        0.13

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

         

         

         

         

         

         

        0.91

         

         

        0.91

         

         

        0.91

        0.91

         

         

         

         

         

         

         

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

         

         

         

         

         

         

        0.91

         

         

        0.91

         

         

        0.91

        0.91

         

         

         

         

         

         

         

        2080199

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

         

         

         

         

         

         

        0.91

         

         

        0.91

         

         

        0.91

        0.91

         

         

         

         

         

         

         

        2080199

          职称评审成本性支出

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.91

         

         

        0.91

         

         

        0.91

        0.91

         

         

         

         

         

         

         

        229

        其他支出

         

         

         

         

         

         

        131.03

        109.09

        109.09

        21.94

         

         

        124.97

        124.97

         

         

         

        6.05

        6.05

        6.05

         

        22960

        彩票公益金安排的支出

         

         

         

         

         

         

        131.03

        109.09

        109.09

        21.94

         

         

        124.97

        124.97

         

         

         

        6.05

        6.05

        6.05

         

        2296003

        用于体育事业的彩票公益金支出

         

         

         

         

         

         

        131.03

        109.09

        109.09

        21.94

         

         

        124.97

        124.97

         

         

         

        6.05

        6.05

        6.05

         

        2296003

          自治区本级专项一二三工程维修及器材购置

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        5.00

         

         

        5.00

         

         

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

         

         

        2296003

          自治区本级专项举办全区老年人乒乓球交流活动

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        14.00

         

         

        14.00

         

         

        14.00

        14.00

         

         

         

         

         

         

         

        2296003

          自治区本级专项参加全国老年人培训

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        0.56

         

         

        0.56

         

         

        0.56

        0.56

         

         

         

         

         

         

         

        2296003

          自治区本级专项参加全国老年人门球比赛

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        2.38

         

         

        2.38

         

         

        2.38

        2.38

         

         

         

         

         

         

         

        2296003

          返还体育彩票公益金场馆维护参加体育赛事等经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        18.37

        18.37

        18.37

         

         

         

        12.31

        12.31

         

         

         

        6.05

        6.05

        6.05

         

        2296003

          返还盟市体育彩票公益金

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        88.78

        88.78

        88.78

         

         

         

        88.78

        88.78

         

         

         

         

         

         

         

        2296003

          冬季阳光体育活动及一级体育指导员培训班经费

         

        其他项目

         

         

        非基建项目

         

        1.94

        1.94

        1.94

         

         

         

        1.94

        1.94

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开06表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        8,062.41

        5,644.11

        2,418.30

        201

        一般公共服务支出

        172.79

         

        172.79

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        64.68

         

        64.68

        2010399

          其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        64.68

         

        64.68

        20132

        组织事务

        0.59

         

        0.59

        2013299

          其他组织事务支出

        0.59

         

        0.59

        20133

        宣传事务

        107.52

         

        107.52

        2013399

          其他宣传事务支出

        107.52

         

        107.52

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        6,842.79

        4,598.19

        2,244.62

        20701

        文化和旅游

        4,630.30

        3,339.42

        1,290.88

        2070101

          行政运行

        1,183.35

        1,183.35

         

        2070103

          机关服务

        42.41

        42.41

         

        2070104

          图书馆

        350.66

        350.66

         

        2070107

          艺术表演团体

        1,246.42

        1,032.81

        213.61

        2070108

          文化活动

        94.04

         

        94.04

        2070109

          群众文化

        390.12

        351.83

        38.29

        2070111

          文化创作与保护

        53.87

        29.34

        24.53

        2070112

          文化和旅游市场管理

        503.10

        348.38

        154.72

        2070113

          旅游宣传

        255.06

         

        255.06

        2070199

          其他文化和旅游支出

        511.27

        0.64

        510.63

        20702

        文物

        502.09

        143.88

        358.22

        2070204

          文物保护

        35.66

        26.26

        9.40

        2070205

          博物馆

        448.00

        117.62

        330.39

        2070206

          历史名城与古迹

        18.43

         

        18.43

        20703

        体育

        374.48

        190.02

        184.47

        2070399

          其他体育支出

        374.48

        190.02

        184.47

        20708

        广播电视

        1,169.94

        924.87

        245.07

        2070807

          传输发射

        959.17

        924.87

        34.30

        2070899

          其他广播电视支出

        210.77

         

        210.77

        20799

        其他文化旅游体育与传媒支出

        165.98

         

        165.98

        2079999

          其他文化旅游体育与传媒支出

        165.98

         

        165.98

        208

        社会保障和就业支出

        757.23

        756.32

        0.91

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        0.91

         

        0.91

        2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

        0.91

         

        0.91

        20805

        行政事业单位养老支出

        756.32

        756.32

         

        2080501

          行政单位离退休

        68.29

        68.29

         

        2080502

          事业单位离退休

        13.36

        13.36

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        413.98

        413.98

         

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        260.69

        260.69

         

        221

        住房保障支出

        289.59

        289.59

         

        22102

        住房改革支出

        289.59

        289.59

         

        2210201

          住房公积金

        289.59

        289.59

         

        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差

        注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。


         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门单位:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

        金额单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        4,426.81

        302

        商品和服务支出

        1,061.80

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

          基本工资

        1,226.53

        30201

          办公费

        34.73

        30701

          国内债务付息

         

        30102

          津贴补贴

        860.03

        30202

          印刷费

        4.33

        30702

          国外债务付息

         

        30103

          奖金

        9.76

        30203

          咨询费

        4.65

        30704

          国内债务发行费用

         

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

        0.28

        310

        资本性支出

        13.19

        30107

          绩效工资

        740.30

        30205

          水费

        0.72

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        413.98

        30206

          电费

        2.66

        31002

          办公设备购置

        7.94

        30109

          职业年金缴费

        261.23

        30207

          邮电费

        4.25

        31003

          专用设备购置

        5.00

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        250.73

        30208

          取暖费

        200.64

        31005

          基础设施建设

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

        28.97

        30209

          物业管理费

        572.58

        31006

          大型修缮

         

        30112

          其他社会保障缴费

        24.21

        30211

          差旅费

        8.87

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30113

          住房公积金

        289.59

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31008

          物资储备

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

        35.54

        31009

          土地补偿

         

        30199

          其他工资福利支出

        321.48

        30214

          租赁费

        0.65

        31010

          安置补助

         

        303

        对个人和家庭的补助

        142.30

        30215

          会议费

        0.08

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        30301

          离休费

        81.65

        30216

          培训费

        0.16

        31012

          拆迁补偿

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

        0.17

        31013

          公务用车购置

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

        17.73

        31019

          其他交通工具购置

         

        30304

          抚恤金

        40.57

        30224

          被装购置费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30305

          生活补助

        19.51

        30225

          专用燃料费

        0.19

        31022

          无形资产购置

        0.25

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

        21.90

        31099

          其他资本性支出

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

        5.09

        312

        对企业补助

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        46.92

        31204

          费用补贴

         

        30309

          奖励金

         

        30229

          福利费

        21.65

        31299

          其他对企业补助

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

        12.71

        399

        其他支出

         

        30311

          代缴社会保险费

         

        30239

          其他交通费用

        56.80

        39906

          赠与

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        0.57

        30240

          税金及附加费用

        0.01

        39907

          国家赔偿费用支出

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        8.48

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

         

         

         

         

         

        39999

          其他支出

         

        人员经费合计

        4,569.11

        公用经费合计

        1,074.99

         

        注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。


         

         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门(单位):

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        229

        其他支出

        109.09

        21.94

        124.97

         

        124.97

        6.05

        22960

        彩票公益金安排的支出

        109.09

        21.94

        124.97

         

        124.97

        6.05

        2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

        109.09

        21.94

        124.97

         

        124.97

        6.05

        合计

        109.09

        21.94

        124.97

         

        124.97

        6.05

         

        注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        注:政府性基金预算支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出,本表为空表”。


         

         

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        无国有资本经营预算财政拨款支出,本表为空表

        注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        注:国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出,本表为空表”。

         

        财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

        公开10表

        部门:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项  目

        行次

        财政拨款

        其中:一般公共预算财政拨款

        预算数

        支出统计数

        预算数

        统计数

        栏  次

        1

        2

        3

        4

        一、“三公”经费支出

        1

          (一)支出合计

        2

        45.70

        23.65

        45.70

        23.65

             1.因公出国(境)费

        3

        5.00

         

        5.00

         

             2.公务用车购置及运行维护费

        4

        35.20

        22.10

        35.20

        22.10

              (1)公务用车购置费

        5

         

         

         

         

              (2)公务用车运行维护费

        6

        35.20

        22.10

        35.20

        22.10

             3.公务接待费

        7

        5.50

        1.54

        5.50

        1.54

              (1)国内接待费

        8

        1.54

        1.54

                   其中:外事接待费

        9

         

         

              (2)国(境)外接待费

        10

         

         

          (二)相关统计数

        11

             1.因公出国(境)团组数(个)

        12

         

         

             2.因公出国(境)人次数(人)

        13

         

         

             3.公务用车购置数(辆)

        14

         

         

             4.公务用车保有量(辆)

        15

        14

        14

             5.国内公务接待批次(个)

        16

        21

        21

                其中:外事接待批次(个)

        17

         

         

             6.国内公务接待人次(人)

        18

        115

        115

                其中:外事接待人次(人)

        19

         

         

             7.国(境)外公务接待批次(个)

        20

         

         

             8.国(境)外公务接待人次(人)

        21

         

         

        注:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表”。

        注:上述信息要与报告正文信息一致!!重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等


        机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

         

         

        公开11表

         

        部门单位:beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局

         

        金额单位:万元

         

        项  目

        行次

        统计数

         

        栏  次

        1

         

        一、机关运行经费

        1

        705.81

         

          (一)行政单位

        2

        656.26

         

          (二)参照公务员法管理事业单位

        3

        49.55

         

        二、资产信息

        4

         

          (一)车辆数合计(辆)

        5

        17

         

             1.副部(省)级及以上领导用车

        6

         

         

             2.主要领导干部用车

        7

         

         

             3.机要通信用车

        8

        2

         

             4.应急保障用车

        9

         

         

             5.执法执勤用车

        10

         

         

             6.特种专业技术用车

        11

         

         

             7.离退休干部用车

        12

         

         

             8.其他用车

        13

        15

         

          (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

        14

        3

         

          (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

        15

        2

         

        三、政府采购支出信息

        16

         

          (一)政府采购支出合计

        17

        877.19

         

             1.政府采购货物支出

        18

        212.64

         

             2.政府采购工程支出

        19

         

         

             3.政府采购服务支出

        20

        664.55

         

          (二)政府采购授予中小企业合同金额

        21

        881.02

         

                其中:授予小微企业合同金额

        22

        764.53

         

        注:部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。

        文件下载